 |
Есть такой вопрос: в Сентябре была отгрузка в РФ. Заявление о ввозе есть только бумажное, электронного нет (видимо, не успело, т.к. бумажка выдана Российской ИМНС 14 января). Учетная по отгрузке. Что в этом случае делать? А) Есть ли возможность обложить эту отгрузку по 0% без электронного заявления или Б)не получится, а потому надо делать следующее: 1)В декларации по НДС за декабрь включить эту сумму в строку 2(18%)? 2) Эти 18% относим на 92 счет как неучаств при определении налога на прибыль? 3) Для расчета сельхоза не берем ни отгрузку (учтена в сентябре), ни НДС? 4) Потом, когда получим электронное подтверждение -- уточненный за 2007г. нести, где перенести эту сумму из 2-й строки в 7-ю? 5) Какие-то еще документы нужны?
Беларусь
|
 |