...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Пожалуйста, СПАСАЙТЕ! 18.01.2008 14:13:28
Здравствуйте всем! Может, кто-нибудь подскажет как поступить.
У нас учет по оплате. Мы заключили с одной фирмой (далее по тексту - Заказчик)договор на оказание услуг (по ремонту помещений), например, на 15 млн. Заказчик нам перечислил на счет 15 млн. Мы ему оказали услуг на 10 млн.руб. А на оставшиеся 5 млн. передали ему строительные материалы (по согласованию с Заказчиком), сославшись при этом в накладной на вышеуказанный договор по ремонтным услугам, а также составили акт передачи этих материалов Заказчику в счет оказания услуг.
Реализацию материалов бухгалтерская программа (1С)автоматически отражает по Дт сч.62 Кт сч.91. (на сумму 5 млн.руб.).
Мой ВОПРОС касается именно реализации вышеуказанных материалов. С/Х НАЛОГ (3%) я должна посчитать от суммы 5 млн.руб. за минусом НДС ?, а покупную стоимость этих материалов при исчислении с/х налога не учитывать?
Что-то я запуталась. Помогите, пожалуйста!


Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.01.2008 15:10:29
?
Беларусь
Пожалуйста, СПАСАЙТЕ! 18.01.2008 14:43:17
А ничего, что в накладной при передаче вышеуказанных материалов мы сослались на договор на оказание услуг по ремонту помещений, а не составляли договор продажи ТМЦ? Какие последствия могут быть?
Беларусь
Валентина 18.01.2008 14:40:06
Если при приобретении этих материалов, цель приобретения была-для собственного производства и потребления, то через 91 и с/х не облогается. А вот с проводкой 62-91, это как у вас в учетной политике написано про отражение операционных расходов.
Беларусь
Анонимно 18.01.2008 14:34:53
При реализации ТМЦ с-х не начисляется.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru