...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 30.01.2008 13:28:40
Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста.Годовая инвентаризация деб.и кредиторской задолженности.Акты формируем только если сальдо на 01.01.08 или на всех контрагентов, по которым есть обороты по счетам в течение года? Кто как делает?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
бух 31.01.2008 15:26:13
Если есть сальдо на 01 ноября, а на 31 декабря уже НЕТ,то сверяйте на 01 ноября! Практикуйте по тем,у кого нет сальдо, хотя бы их обзвонить!
Беларусь
Sana 30.01.2008 17:58:53
Делаю по тем, у кого есть сальдо. У кого не закрыто - они же тоже должны проводить инвентаризацию фин.обязательств - тогда и «прояснится». за много лет работы такое было единожды.
Беларусь
"Анонимно" 30.01.2008 17:25:55
Не ленитесь. У меня на практике было.У нас закрыто по нулям, а у поставщиков висит.
Беларусь
"Анонимно" 30.01.2008 17:03:17
Спасибо,Леся, я тоже делаю на остатки, т.к. ведомость инвентаризационная должна бить с сальдо.Хотя, по сути, надо всех по лениво
Беларусь
Леся 30.01.2008 16:03:19
тож такой вопрос волновал.
в прошлом году распечатывала все с начала года даже с нулевыми сальдо.
+++++++++
в этом году решила иначе - предприятия с нулевым сальдо просто обзванивали. если расчеты шли - максимум по факсу для себя обменивались.
там где нет нулей - по почте отправляли акты с 01.11.2007 года. если что-то не шло - ну тогда с начала года по факсу обменивались.
но это, как говорится, ИМХО. насколько я посмотрела, в нормативке указаний никаких конкретных нет.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru