Я сделала так. Незачтенный НДС за декабрь отнесла на увеличение стоимости услуг (убрала проводку Д18 К60) и сделала уточненную декларацию по налогу на прибыль с увеличением затрат. Хоть как-то эти суммы уменьшили налогообложение, а то совсем пропадут.
Беларусь
ЖеМе15.02.2008 16:56:37
В налоговой ответили, что пусть висит на сч.18 до того времени пока не перейдем на уплату НДС(такое может случится)
Беларусь
"Анонимно"15.02.2008 16:28:21
пусть висит-то, сумма небольшая, но можно ли?
Беларусь
"Анонимно"15.02.2008 16:19:39
Тогда пусть остается «висеть» на 18 счете: возможно когда-нибудь перейдете снова на уплату НДС - тогда и возьмете в зачет.
Беларусь
"Анонимно"15.02.2008 16:19:30
А что с НДС все-таки делать? Как его вернуть?
Беларусь
Автор вопроса15.02.2008 16:18:12
у меня по оплате
Беларусь
"Анонимно"15.02.2008 16:07:58
По оплате в этом году при УСН, а в прошлом было по отгрузке