...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
РОССИЙСКИЙ НДС 18.02.2008 11:54:46
Правильно ли я думаю?
Импортируем из РФ товар 3-их стран. НДС из накладной относим на увеличение ст-ти товара. В РБ рассчитываем ввозной НДС И платим его в ИМНС. Док-ты, перечисленные в Соглашении, предоставляются в ИМНС для того, чтобы взять к вычету НДС. Одно не понимаю, зачем платить, если все равно возьму к вычету? Спасибо всем откликнувшимся.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Тат 18.02.2008 19:14:35
http://www.buh.by/mes.asp?c=1&t=105958&b=1
http://www.buh.by/mes.asp?t=114273
Мне давали ответы по похожей ситуации в этих топиках может вам пригодится чтонить.
Беларусь
Нафаня 18.02.2008 14:30:04
начинаю знакомиться,общаюсь с бухгалтерами из славного города смоленска
Беларусь
Юрий-Нафаня 18.02.2008 14:26:21
Вы знаете их законодательство?
Беларусь
Нафаня 18.02.2008 14:14:32
насколько я знаю по тритьим странам у них возникают проблемы с возвратом ндс поэтому они и предъявляют его в накладных, и по их законодательству имеют полное право на такой маневр
Беларусь
Дохтер 18.02.2008 14:05:01
Перепетуя 18.02.2008 13:16:32
Согласен. Но многие забывают, что в росс. КоАП есть статья о не декларировании товаров .
Беларусь
Перепетуя 18.02.2008 13:16:32
Юрий 18.02.2008 12:03:21
НДС в накладной вообще-то быть не должно, хотя этим товарищам закон не писан, конечно :)
________________________
Эти товарищи, что бы предъявить 0-ставку по товарам третьих стран, должны оформлять вывоз через таможню со всеми вытекающими. Тут по товарам РФ и РБ вечные проблемы, а про 3 страны и говорить нечего... Не хотят они связываться, вот и все.
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2008 13:09:51
спасибо всем
Беларусь
Тат 18.02.2008 12:49:18
НДС выделенный в ТТН к вычету взять нельзя он относится на увеличение ст-ти а вот уплаченный в налоговую можно
Беларусь
Главбуся 18.02.2008 12:45:30
Если до 20 числа за месяцем поступления оплатили НДС, то можете 20 брать к вычету.
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2008 12:35:24
а когда я могу взять к вычету, в месяце оплаты, это единственное условие?
Беларусь
nicoll 18.02.2008 12:30:14
На таможне платим тамож.сбор и там. пошлины. А НДС- в налоговую,и предоставляем все документы, что и по российскому товару.
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2008 12:29:58
и все-таки, что надо, чтобы взять к вычету ввозной НДС?
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2008 12:20:23
на таможне уплатим ндс, т.е процедура такая же как бы это был импорт из Франции, н-р? К вычету, чтобы взять ничего в налоговую не предоставляем или?
Беларусь
Юрий 18.02.2008 12:18:24
ну да, растамаживается, но НДС-то все равно в налоговую платится.
Беларусь
Главбуся 18.02.2008 12:12:24
Товар из третьих стран подлежит растаможке в РБ.
Беларусь
Юрий 18.02.2008 12:03:21
НДС в накладной вообще-то быть не должно, хотя этим товарищам закон не писан, конечно :)

Платить нуна патаму как такой местод налогообложения применяется.
Вычесть-то можно, но будет ли у вас из чего вычесть, вот в чем вопрос. Если будет из чего значит вы его начислите и прдъявите дальше. Система, однако.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru