| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.02.2008 10:40:51
|
 |
 |
Что делать с входным НДСом, если предприятие осуществляет вид деятельности не облагаемый НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.02.2008 14:01:24
|
 |
 |
Это освобождаемые от налогообложения обороты (пункт 2 статьи 3 з-на о НДС).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 13:53:26
|
 |
 |
необлагаемый - это освобожд.от НДС, или нулевая ставка, или... http://www.tiatis.info/links.htm Закон о НДС ПМНС от 23.01.2008 N 10 (рег. N 8/18124 от 07.02.2008) внесены многочисленные поправки в Инструкцию о порядке заполнения Книги покупок, налоговой декларации (расчета) по НДС, налоговой декларации по НДС по товарам, ввезенным из РФ, расчета возмещения из бюджета сумм НДС, утв. ПМНС от 05.02.2007 N 22. Пост. вст. в силу после офиц. опубликования.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 11:50:57
|
 |
 |
на увеличение стоимости.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 11:25:58
|
 |
 |
Молодец, Анонимно! Очень правильный подход. Не платить в бюджет НДС и думать о том, как бы оттуда его еще и поиметь :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 11:23:07
|
 |
 |
А что насчет возврата НДС? что нет возврата разве?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 11:05:16
|
 |
 |
относить на с/сть товара на 41 или материалов 10
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2008 11:05:15
|
 |
 |
Не берите входной к зачету, а все услуги на затраты с НДС или приходуете товар вместе с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|