ЧУП (по 302 Указу). Вид деят. розница,УСН 20% с валового дохода. Вопрос: буду ли я являться плательщиком НДС, если мне поставщик выделяет его в приходных ТТН. Или же я его просто буду относить на стоимость товара и всё. У меня только розничный магазин и огружать товар с выделением НДС я не буду. Могу ли спокойно сидеть и не являться плательщиком НДС? Спасибо