| |
|
|
| |
|
|
Юляня
23.03.2008 21:26:25
|
 |
 |
Привет Всем! Делаю уточненные, инспектор сказала декларации по уточненным принести декабрьские и к ним сведения, но мне вот непонятно например НДС, как отражать стр. 17.в, ведь там идет стр. 16-16 в предыдущей налоговой декларации, но она то неправильная. Для себя я сделала уточненные с месяца обнаружения ошибки, а они интересно от чего отталкиваться будут? От сведений что-ли?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Uny
24.03.2008 9:25:24
|
 |
 |
За последнюю берут ноябрьскую, сданную в ИМНС 20.12. В результате, в стр.17 будет сумма, состоящая из: 1. налога за декабрь 2. сумм уточнений за весь год помесячно (январь-декабрь).
Суммы по п.2 расшифровываются в приложении...
Беларусь
|
 |
 |
Галя
24.03.2008 9:25:18
|
 |
 |
К ноябрю
Беларусь
|
 |
 |
Юляня
24.03.2008 0:06:16
|
 |
 |
Может народ завтра ответит, кто уже сдал уточненные...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2008 23:30:14
|
 |
 |
меня тоже этот вопрос интересует. я за последнюю декларацию приняла декабрьскую неправильную
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|