Что я засомневалась... Выручка по оплате. В июле товар отгружен. В сентябре через 60 дней уплачен НДС. В декабре товар оплачен. При расчете единого с/х я же только в декабре включаю сумму уплаченого НДС в графу 4 декларации (налоги и сборы исключаемые из выручки при определении налоговой базы) или уже могу в сентябре?