| |
|
|
| |
|
|
Теоретик
08.04.2008 10:24:26
|
 |
 |
Весна, пора обновлять внеоборотные активы. Заглянем в топик?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Lala
12.05.2008 16:23:42
|
 |
 |
Откуда такой странный вывод про проводку 99-84? Ведь в данном случае это не закрытие счета 99, а отражение источника финансирования.
Беларусь
|
 |
 |
LF
12.05.2008 15:44:44
|
 |
 |
1. проводочку 99-84 вы вправе сделать ТОЛЬКО если учетной политикой организации предусмотрено ежемесячное (ежеквартальное) закрытие счета 99 «Прибыли и убытки». А не то придется ждать конца года или вносить в пожарном порядке изменения в приказ об учетной политике. 2. Минус потому, что эта забалансовая фантазия отражает перерасход липового источника. 3. Как показала практика, вопросы инвестиций начиная от использования фондов и заканчивая учетом самих кап. вложений являются тяжкой хворобой белорусского бухучета, вызванной острой нехваткой теоретической основы в его методологии - прежде всего полным отсутствием чего-либо похожего на принятую в МСФО концепцию капитала. Потому как ежели вы за счет собственных источников что-то приобретаете, то приобретенные активы по-прежнему обеспечивают ваш же собственный капитал, которого меньше из-за этой покупки не стало (не верите - см. стр.490 баланса).
Беларусь
|
 |
 |
Рак кусачий
12.05.2008 14:59:12
|
 |
 |
Не думаю, что можноиспользовать83 счет- уже использованная прибыль на нем, да и 99 тоже, ведь его поквартально закрывают. Здесь уместно будет сделать проводочку 99-84 и сразу 84-83.А минус потому, что на забалансовых счетах кредита не бывает, потому как Д и К существуют только дя БАЛАНСА.
Беларусь
|
 |
 |
HELP
12.05.2008 14:36:10
|
 |
 |
извините, не туда))))
Беларусь
|
 |
 |
HELP
12.05.2008 14:34:23
|
 |
 |
ПОМОГИТЕ разобраться директору! купили склад за 10 млн, вызвали специалистов, которые оценили этот склад в 20 млн. какие проводки и налоги в таком случае. СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
Lala
12.05.2008 14:23:20
|
 |
 |
Формировать проводки вручную не обязательно, но контролировать даже всякие суперпрофессиональные бухпрограммы обязательно надо, я думаю.
Беларусь
|
 |
 |
Люся
09.04.2008 8:57:44
|
 |
 |
Эти проблемы создают искусственно «теоретики» бухучета. Чтобы проблем не было, надо теоретикам сотрудничать с такими фирмами, как у AZа, и там разъяснять, какую автоматическую проводку нужно добавить при формировании акта ввода в эксплуатацию ОС для одновременного формирования фондов и их использования. И уж, поверьте, у очень многих бухгалтеров никаких проблем с этими фондами не будет. Мне совершенно не понятно, почему я должна их формировать в профессиональной программе почти вручную, да ещё и обсуждать это здесь.
Беларусь
|
 |
 |
Теоретик
08.04.2008 17:22:08
|
 |
 |
Ольга Ч 08.04.2008 17:16:58 - Действительно так. Зато потом возникает масса проблем.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
08.04.2008 17:16:58
|
 |
 |
Как показала практика, вопросы инвестиций начиная от использования фондов и заканчивая учетом самих кап. вложений не пользуется популярностью, такая активность абсолютно предсказуема(((
Беларусь
|
 |
 |
Теоретик
08.04.2008 16:57:42
|
 |
 |
Можно подумать, что все и всем ясно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2008 14:51:16
|
 |
 |
ап-ап.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2008 12:48:38
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
08.04.2008 11:14:04
|
 |
 |
Думаю, это просто некорректная формулировка. Имеется ввиду запись по кредиту счетов. Со знаком минус, значит сторно. А о том, что при перерасходе делается СТОРНИРОВОЧНАЯ запись нигде не написано.
Беларусь
|
 |
 |
Теоретик
08.04.2008 11:11:03
|
 |
 |
Ольга Ч 08.04.2008 10:40:13 если честно, внимания на это не заостряла, при перерасходе амортизационных фондов делаю запись по кредиту этих счетов. - В бухучете на этих субсчетах делается запись по дебету и по кредиту. Значит сальдо может быть или дебетовое или кредитовое. И исчо со знаком минус?
Беларусь
|
 |
 |
Теоретик
08.04.2008 11:08:08
|
 |
 |
«Анонимно» 08.04.2008 10:30:20 почему 83 может 84 - Прошу прощения, аписка. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга Ч
08.04.2008 10:40:13
|
 |
 |
Сначала используются заемные источники, потом собственные. Из собственных сначала амортизационные фонды, а потом чистая прибыль. При использовании чистой прибыли как текущего года, так и прошлых лет БЕЗ использования ЛЬГОТЫ по налогу на прибыль, делается бух. запись - Д 84 К 83 естественно в сумме имеющего источника. Если ВСЕ источники исползованы ПОЛНОСТЬЮ, а кап. вложения имеются, значит идет перерасход собственных источников, т.е. минусуются амортизационные фонды.
Может ли бухгалтер направить на финансирование капвложений нераспределенную прибыль (при условии, если фонд накопления не создается)? ------------------------ Вот здесь для большой вопрос. С одной стороны согласно ГК РБ распределение прибыли - полномочия учредителей, а если прибыль нераспределенная (по фондам), то направляться на КВ она должна только по решению собственника. На практике как это осуществить....ежемесячно делать протоколы собрания учредителей?!
Почему на забалансовых счетах 010 и 013 перерасход амортфондов показывается со знаком минус? ---------------- если честно, внимания на это не заостряла, при перерасходе амортизационных фондов делаю запись по кредиту этих счетов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.04.2008 10:30:20
|
 |
 |
почему 83 может 84
Беларусь
|
 |
 |
Теоретик
08.04.2008 10:24:50
|
 |
 |
В п.69 Инструкции по начислению амортизации сказано дословно следующее: При полном использовании привлеченных источников финансирования капитальных вложений, отсутствии или недостаточности собственного источника финансирования капитальных вложений - нераспределенной прибыли перерасход амортизационного фонда отражается организацией со знаком минус на соответствующих забалансовых счетах, а также в бухгалтерской отчетности. Итак, вопросы: 1.Нераспределенная прибыль – это и счет 83 (прибыль прошлых лет) и 99 (прибыль текущего отчетного периода, если этот счет не закрывается ежемесячно или ежеквартально). 1.1.Какова очередность использования средств на этих счетах? 1.2.Может ли бухгалтер направить на финансирование капвложений нераспределенную прибыль (при условии, если фонд накопления не создается)? 2.Почему на забалансовых счетах 010 и 013 перерасход амортфондов показывается со знаком минус?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|