| |
|
|
| |
|
|
Окси10 - > Перепетуя
14.04.2008 10:50:43
|
 |
 |
Пожалуйста, не оставьте вопрос без внимания. ИП-подоходный, НДС. Из книги учета товаров расходы по приобретению товаров переносятся в книгу доходов-расходов в пределах суммы, оплаченной за товар. Оплата за товар у меня в книге учета товаров проходит с НДС, расходы по приобр. товаров (покупная ст-ть) – без НДС. Мне нужно сравнивать эти расходы с суммой, оплаченной ИП за товар поставщикам без учета НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Окси10
15.04.2008 11:13:02
|
 |
 |
Да, именно так я все и сделала. Спасибо Вам огромное за то, что уделяете мне внимание. Просто в 4 кв 2007г сумма по гр. 58 была меньше, чем по гр. 51 и я все эти расходы смогла перенести в книгу доходов-расходов (в основном, из-за того, что оплатила этот импортный товар и сумма 20 млн вошла в гр. 51) А в 1 кв. 2008г гр.9 намного меньше гр. 16 (т.к. оплата за импорт прошла декабрем 2007)и расходы, соответственно, могу перенести не все...
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
14.04.2008 21:01:01
|
 |
 |
Окси10, а я тогда не поняла - Вы в расходы прошлого года взяли стоимость ВСЕГО оплаченного товара, или только в чати, приходящейся на товары реализованные?. Мы принимаем к расходам стоимость оплаченных товаров в части ФАКТИЧЕСКИ реализованных. То есть, у Вас должны еще остаться оплаченные расходы на товар, реализованный в этом году. Этот хвостик будет висеть в остатках нереализованного товара на начало года: для примера Книга 4 квартал 2007 года гр. 47 -100 гр. 48 200000 гр. 49 - 20000000 гр. 51 -20000000 гр. 53 -50000 гр. 54 -6000000 гр. 56 - 6000000 гр. 57 - 50000 гр. 58 - 5000000 гр. 59 -150000 гр. 60 - 15000000 Книга 1 квартал 2008 года гр. 3 - 150000 гр. 4 -15000000 гр. 11 - 150000 гр. 12 - 17000000 гр. 14 - 7000000 гр. 15 - 150000 гр. 16 - 15000000 Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
Окси10
14.04.2008 16:19:20
|
 |
 |
Чё-то и я уже запуталась:)))) Извиняюсь... Ишшо раз попробую объяснить для верности.... Мы привезли импортный товар на сумму 20 млн. бел. руб. в декабре 2007г, рассчитались за него с поставщиком. В декабре реализовали на 5 млн., там всё понятно с доходами-расходами. В феврале 2008г. еще реализовали импортного товара на 10 млн. руб., с расходами всё понятно. А вот поскольку поставщику заплачено еще в прошлом году за этот товар, то, естественно, расходов в общем и целом получилось больше, чем мы заплатили поставщикам по гр. 9 в 1 кв. 2008г. Расплатились-то за товар вроде как своевременно, а в расходы в книгу доходов-расходов могу перенести не всю сумму, так ведь? Я просто думала, что по этому импортному товару оплату поставщику можно перенести с прошлого года на этот. какая жалость, что нельзя:)))
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
14.04.2008 15:34:43
|
 |
 |
Ой, Окси10, непонятки :). Конечно же расходы по Вашему оплаченному в 2007 году импорту пойдут в расходы этого квартала, Вы ведь их в прошлом году не использовали?
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
14.04.2008 15:30:17
|
 |
 |
Ну очень Вам сочувствую... Но вот такая прелесть ипешного учета, нужно следить за своевременным расчетом с поставщиками. Или, на худой конец, договариваться с покупателями в конце квартала, что бы денюжку немного позже перечисляли. Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
Окси10
14.04.2008 14:58:18
|
 |
 |
Ясно...((( Дело в том, оплата по гр. 9 у меня меньше, чем сумма расходов по гр. 16 и, значит, в книгу доходов-расходов я смогу перенести расходов тоже меньше (в пределах суммы, оплаченной за товар по гр.9), так? Подоходный тогда большой получается, млин....
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
14.04.2008 14:06:24
|
 |
 |
Окси10, сама оплата у Вас будет отражена в книге за 4 квартал - гр.51, на начало 1-го будет остаток нереализованного товара. В книге за 1 квартал показываете уже сами расходы - гр. 16. Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
Окси10
14.04.2008 14:01:42
|
 |
 |
Огромное спасибо! Касаемо второго вопроса - я понимаю, что расходы по реализованному в 1 кв 2008 импортному товару, оплаченному мной в 4 кв. 2007г. - это расходы 1 кв. 2008г. Так получается и МОЮ оплату за товар я могу отразить в гр. 9 книги учета товаров за 1 кв 2008г, несмотря на то, что фактически за этот товар мы оплатили поставщику в 4 кв. 2007?
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
14.04.2008 13:39:50
|
 |
 |
Окси10, а я в книге учета товаров оплату сразу показываю без НДС. Это , конечно, определенная сложность если очень большой ассортимент или много платежей по накладной. Для этого к каждой накладной скрепкой приатачиваю типа справки - оплата, % оплаченного товара, оплата без НДС. Тогда и оплачено - расход на реализацию сопоставимые величины. Касаемого второго вопроса - конечно же это будут расходы 1 квартала, расчет за товар Вы отразите в книге учета товаров за 1 квартал, расходы перенесете в книгу доходов тоже за 1 квартал.
Беларусь
|
 |
 |
Окси10
14.04.2008 11:31:17
|
 |
 |
И ещё…. Если товар (импортный), который мы продавали в 1 квартале 2008г., оплачен в декабре 2007г. Эту сумму оплаты поставщику можно учесть в 1 кв. 2008 для определения расходов, переносимых в книгу учета доходов-расходов?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|