Подскажите, пожалуйста, до какой даты месяца, следующего за отчетным периодом, включительно может быть счет-фактура по НДС за услуги прошлого месяца, чтобы ее провести прошлым месяцем? До налогов-20? или как?
Угу. Если это не оговаривалось отдельно в учетной политике, то до момента подачи налоговых деклараций. Ясное дело, если вы сдались 17-го (стоит штамп), СФ-1 от 18 числа никак не пройдет по книге покупок сданного месяца, только в месяце получения.