...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Надя 22.04.2008 13:25:01
Плиз, помогите! Реализация по оплате. Все, конечно понятно, но вот как в данной ситуации поступать: возврат товара, какие проводки? Отгрузили: 45-43, оплатили:51-90. А как быть с возвратом? 43-45? Но они нам по покупным ценам возвращают. Или не важно, по каким ценам, списывать возврат по фактической с/б. Как определить фактическую с/б возвращенного товара?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.08.2009 12:52:36
кажись дошло - там должен быть Дт 62/2.
А потом я сама этот товар возвращаю поставщику -
Дт 41 Кт 60/1 - сторно по учетным ценам
Дт 18/4 Кт 60/1 - сторно НДС (от учетной ст-ти)
А в книге покупок запись надо делать на это сторно моему поставщику?
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2009 12:18:01
а если товар уже был оплачен и сделаны были такие проводки:
Дт 51 Кт 90.1 - товар по цене реализации
Дт 90.2 Кт 45 -товар по учетной цене
Дт 90.3 - Кь 68.2 -НДС.
теперь товар вернули. делаю проводки на возврат:
Дт ??? Кт 90.1 -сторно по цене реализации
Дт 90.2 Кт 45 -сторно по учетной цене
Дт 90.3 - Кт 68.2 -сторно НДС
Дт 41 -Кт 45 -приход на склад по учетной цене.
Вопрос: в первой проводке на возврат какой счет?)))))))
Беларусь
R 22.04.2008 14:23:53
А может кто подскажет, как быть, если товар возвращают, который был реализован в прошлом году.Интересует очень в части с/х налога. Прошлый год 3% был...
Беларусь
Надя 22.04.2008 14:12:59
Да, именно так.
Беларусь
Надя 22.04.2008 14:12:02
Значит, необходимо сторнировать все то, что было проведено: 45-43, закрытие 90-45. А если не оплаченная, то только 45-43. Правильно?
Беларусь
Добрый день 22.04.2008 14:08:54
Как я поняла Вы остановились на 45-43 если продукция и 45-41 если это товар, т.е. отгрузили и ждете оплаты. Далее я понимаю товар (либо продукцию) вернули. Я правильно поняла?
Беларусь
Добрый день 22.04.2008 14:07:00
Если не оплаченная и если не истекло 60 дней, т.е. НДС вы еще не считали, то легче всего. Надя у Вас какая-то расплывчатая информация. Я могу Вам помочь, но мало данных. Какие из проводок у Вас сделаны?
Беларусь
Надя 22.04.2008 14:04:42
У на с таким образом и товар и готовая продукция проходит. Чаще всего не оплаченная.
Беларусь
Муля Мулина 22.04.2008 13:58:08
«Анонимно» 22.04.2008 13:54:01

и повиснет у вас кредиторская на сумму оплаты, ведь оплатили за товар, говорите
_________________

А что мешает автору вернуть оплату?

Одним словом автор, все проводки кот. вы сделала надо СТОРНИРОВАТЬ, а не писать ОБРАТНЫЕ.
А еще налоговая очень не любит, когда сторнируют реализацию и НДС и все остальное и предлагают это проводить как реализацию.
Беларусь
Добрый день 22.04.2008 13:54:26
У Вас момент реализации уже был? Вы налоги считали?
Беларусь
"Анонимно" 22.04.2008 13:54:01
и повиснет у вас кредиторская на сумму оплаты, ведь оплатили за товар, говорите
Беларусь
Добрый день 22.04.2008 13:53:31
Давайте сначала, дебет 43 кредит 40(либо 20 т.д.) произвели. Далее 45-43 отгрузили по себестоимости .Потом оплата 51-90 по продажным ценам и списание себестоимости 90-45.Так было или я опередила собятия?
Беларусь
"Анонимно" 22.04.2008 13:53:22
если реализация была, а потом возврат, то
Дь 62 Кт 90 - сторно
Дь 90 Кт 45- сторно
Дт 90 кт 68 - сторно НДС
Беларусь
Добрый день 22.04.2008 13:50:54
Надежда, уточните, это товар или продукция? Товар уже оплачен покупателем или нет?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru