| |
|
|
| |
|
|
Надя
22.04.2008 13:25:01
|
 |
 |
Плиз, помогите! Реализация по оплате. Все, конечно понятно, но вот как в данной ситуации поступать: возврат товара, какие проводки? Отгрузили: 45-43, оплатили:51-90. А как быть с возвратом? 43-45? Но они нам по покупным ценам возвращают. Или не важно, по каким ценам, списывать возврат по фактической с/б. Как определить фактическую с/б возвращенного товара?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.08.2009 12:52:36
|
 |
 |
кажись дошло - там должен быть Дт 62/2. А потом я сама этот товар возвращаю поставщику - Дт 41 Кт 60/1 - сторно по учетным ценам Дт 18/4 Кт 60/1 - сторно НДС (от учетной ст-ти) А в книге покупок запись надо делать на это сторно моему поставщику?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.08.2009 12:18:01
|
 |
 |
а если товар уже был оплачен и сделаны были такие проводки: Дт 51 Кт 90.1 - товар по цене реализации Дт 90.2 Кт 45 -товар по учетной цене Дт 90.3 - Кь 68.2 -НДС. теперь товар вернули. делаю проводки на возврат: Дт ??? Кт 90.1 -сторно по цене реализации Дт 90.2 Кт 45 -сторно по учетной цене Дт 90.3 - Кт 68.2 -сторно НДС Дт 41 -Кт 45 -приход на склад по учетной цене. Вопрос: в первой проводке на возврат какой счет?)))))))
Беларусь
|
 |
 |
R
22.04.2008 14:23:53
|
 |
 |
А может кто подскажет, как быть, если товар возвращают, который был реализован в прошлом году.Интересует очень в части с/х налога. Прошлый год 3% был...
Беларусь
|
 |
 |
Надя
22.04.2008 14:12:59
|
 |
 |
Да, именно так.
Беларусь
|
 |
 |
Надя
22.04.2008 14:12:02
|
 |
 |
Значит, необходимо сторнировать все то, что было проведено: 45-43, закрытие 90-45. А если не оплаченная, то только 45-43. Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
22.04.2008 14:08:54
|
 |
 |
Как я поняла Вы остановились на 45-43 если продукция и 45-41 если это товар, т.е. отгрузили и ждете оплаты. Далее я понимаю товар (либо продукцию) вернули. Я правильно поняла?
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
22.04.2008 14:07:00
|
 |
 |
Если не оплаченная и если не истекло 60 дней, т.е. НДС вы еще не считали, то легче всего. Надя у Вас какая-то расплывчатая информация. Я могу Вам помочь, но мало данных. Какие из проводок у Вас сделаны?
Беларусь
|
 |
 |
Надя
22.04.2008 14:04:42
|
 |
 |
У на с таким образом и товар и готовая продукция проходит. Чаще всего не оплаченная.
Беларусь
|
 |
 |
Муля Мулина
22.04.2008 13:58:08
|
 |
 |
«Анонимно» 22.04.2008 13:54:01 и повиснет у вас кредиторская на сумму оплаты, ведь оплатили за товар, говорите _________________
А что мешает автору вернуть оплату?
Одним словом автор, все проводки кот. вы сделала надо СТОРНИРОВАТЬ, а не писать ОБРАТНЫЕ. А еще налоговая очень не любит, когда сторнируют реализацию и НДС и все остальное и предлагают это проводить как реализацию.
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
22.04.2008 13:54:26
|
 |
 |
У Вас момент реализации уже был? Вы налоги считали?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.04.2008 13:54:01
|
 |
 |
и повиснет у вас кредиторская на сумму оплаты, ведь оплатили за товар, говорите
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
22.04.2008 13:53:31
|
 |
 |
Давайте сначала, дебет 43 кредит 40(либо 20 т.д.) произвели. Далее 45-43 отгрузили по себестоимости .Потом оплата 51-90 по продажным ценам и списание себестоимости 90-45.Так было или я опередила собятия?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.04.2008 13:53:22
|
 |
 |
если реализация была, а потом возврат, то Дь 62 Кт 90 - сторно Дь 90 Кт 45- сторно Дт 90 кт 68 - сторно НДС
Беларусь
|
 |
 |
Добрый день
22.04.2008 13:50:54
|
 |
 |
Надежда, уточните, это товар или продукция? Товар уже оплачен покупателем или нет?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|