...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Владимир 03.05.2008 10:26:39
ИП,плательщик НДС, в 2005г осуществлял экспортную деятельность и преобрел ОС. Вычеты в книгу покупок занесены. Вычеты, по неофициальному совету налогового инспектора, до 01.01.08года , включались в декларацию по НДС в сумме не превышающем начисленный НДС, отдельно составлялась справка об остатках вычетов не включенных в декларацию за каждый месяц.Проверка налоговой за 2007год нарушений в порядке начисления НДС и заполнения книги покупок не выявила.Как правильно поступать в дальнейшем с остатком не включенных в 2007году вычетами , можно ли их включить полностью в декларацию в 2008году. Если можно то отражать ли в строке 1 раздела СПРАВОЧНО.
В 2008году планируется доработать книгу покупок графами об остатках вычетов на начала года, преобретенных с начала года, включенных в декларацию и остатках на следующий месяц,и продолжать включать вычеты в пределах начисленного НДС, правильно ли это.
Если же включать в декларацию по НДС в дальнейшем вычеты в пределах начисленного НДС, то с учетом преобретенных вычетов в 2008году так же возникает вопрос о заполении раздела СПРАВОЧНО.
Так же прошу разъяснить, что заполнять в строке 12, раздела 1 декларации «Суммы уменьшения налоговых вычетов,превышающие вычеты отчетного периода».
Заранее спасибо Владимир.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru