...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
новичок 18.05.2008 21:17:56
Понимаю, что вопрос глупый, я начинающий, помогите! НДС, который начислен на сверхнормативные расходы, сданное ОС в аренду безвозмездно Д92К68, в декларации по НДС не показывается? это ведь не реализация. Тогда каким образом я его должна уплатить? И если реализовано ОС Д62К91, я выручку отражаю в декларации по НДС вместе с выручкой от реализации товаров? (у нас оптовая торговля).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Маня 19.05.2008 9:41:02
всю базу вводите в строку 2 раздела 1. (ваш НДС*118/18), независимо от того, что явл. базой, реализация, прочее выбытие , б-в передача. в этом году собственное потребление НДС не облагается.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru