| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.05.2008 12:28:13
|
 |
 |
Не могу понять. Как закрыть нулевой счет, если проводки по нему были сделаны в прошлом отчетном периоде ( 2005 г). Допустим Д-0 К 60.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
29.05.2008 12:58:24
|
 |
 |
А если по 60 счету все нормально, значит неправильно внесены остатки. По нулевому счету остаток, если при внесении остатков в 1С(например, при переходе на новую программу) не было баланса-надо что-нить отнести на К «0»счета
Беларусь
|
 |
 |
БТР
29.05.2008 12:56:07
|
 |
 |
Вы разберитесь, что за проводка - может это остатки так неудачно вносили. Надо посмотреть в оборотно-сальдовой ведомости, какой док. указан, какой контрагент, когда был оплачен. Потом найти выписку банка, когда оплачивалась эта сумма и указать не «оплата поставщику», а «прочие перечисления» и вручную написать тот субсчет 60-го счета, того контрагента и тот док, который внесен ранее (по тому остатку). Он закроется.
Беларусь
|
 |
 |
Max
29.05.2008 12:31:30
|
 |
 |
Если по 0 счету сальдо, значит где-то допущена ошибка. Если Д-0 К 60 сальдо, должна быть ошибка в счетах, корреспонидирующих с 60.
Беларусь
|
 |
 |
Ха-ха-ха!
29.05.2008 12:29:47
|
 |
 |
Сторнировать эту запись.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|