Ип-подоходник -плательщик НДС.Сдал за апрель расчет по НДС и оплатил.Его В начале июня обнаружил, что за апрель не проведена одна расходная накладная.Как правильно исправить ошибку:ввести накладную апрелем и и в расчете за май в прил.3 указать сумму доначисленного налога за апр. и оплатить его? или надо по-другому исправлять?
Я бы подала уточненные декларации за апрель и май, т.к. нарастающим итогом сумма изменится и в мае, и быстренько доплатила налог и пеню. Пеню поможет рассчитать налоговый инспектор, а уточненные декларации принимаются только после уплаты недоплаченной суммы налога и пени. Удачи