 |
Организация А ввезла на таможенную территорию товар Х, указанный в перечне Указа 546. Организация А продает товар Х организации Б, (НДС выставлен только с навара.) Вот вопрос: при реализации товара Х организацией Б НДС с какой суммы начислять нужно??? Товар дорогостоящий. Пожалуйста, не оставьте без внимания. Благодарю всех откликнувшихся.
Беларусь
|
 |