организация-арендодатель сдает в аренду кран и выставляет арендатору возмещение стоимости дизтоплива,затраченного на арендатора (определяется по путевым листам). Вопрос - как правильно отразить по бухучету это возмещение и в части НДС тоже?
Очень похоже на торговлю ГСМ без лицензи. Что вам мешает заправлять кран на АЗС? Не берите вы этого ворованного топлива. Там еще приплетается экологический налог, а его платите вы, а топливо както списывают они. Короче - на АЗС.