Бухбаевцы, помогите разобраться по комиссионной торговле! Наше п/п, применяет УСН (10%) без НДС берет на комиссию товар у ИП - ПДН + НДС для продажи оптом и в розницу. Вопросы в топике.
1. Как правильно отписать накладную для собственного потребления юр.лицу - с указанием в ней НДС комитента или написать без НДС, т.к. я (комиссионер)плательщиком НДС не являюсь? 2. Правильно ли формируется цена: по договору комиссии разрешено доп.выгоду от продажи товара делить 50 на 50. Поэтому формирование цены у нас выглядит так: тн комитента цена товара - 410 руб., надбавка 20%, стоимость товара - 492 руб., ндс 18% - 89, итого 581 руб. У нас: 410*1,3+89=622 руб. Интересует НДС? 3. Как посчитать правильно комиссионное вознаграждение, если товар продан ниже цены комитента. В договоре написано, что это допускается, а как действовать в данной ситуации не прописано. Комис.вознаграждение составляет 6% от суммы без НДС. Т.е. в таком случае я рассчитываю комис.вознаграждение 6% от суммы реализации (заниженной) или от стоимости товара, указанной комитентом для продажи этого товара? Разница в цене - это мой расход, а комитенту я должна перечеслить правильную стоимость товара? Не пройдите МИМО!