| |
|
|
| |
|
|
Светуня
21.07.2008 10:25:13
|
 |
 |
Всем привет! Завтра уезжаю в отпуск!!! А сегодня нужно разобрать вопросик :( Будем оказывать проектные услуги для РФ. Они говорят, у них проблемы с возмещением НДС. Может кто знает, в чем дело? А я НДС (при наличии всех документов) не плачу? А входной (18 счет) беру в зачет, а если 18 счет больше 68-го, то тоже претендую на возмещение? Помогите!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.07.2008 16:36:08
|
 |
 |
Ставка НДС 0%- это по товарам, по услугам согласно протокола от 01.05.2008г. Вам перечисляют стоиомость услуг за минусом НДС. В декларации оборот отражается по строке 8а, в сумме за минусом НДС при наличии копий документов из налоговой РФ и банка об уплате там НДС. Сумму вычетов по книге покупок, приходящуюся на оборот по строке 8а относите на затраты (определяете по удельному весу).
Беларусь
|
 |
 |
Светуня
21.07.2008 10:38:19
|
 |
 |
Я не могу понять - каким боком я должна учесть этот налог у себя? Я же делаю документы со ставкой «0»?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2008 10:33:51
|
 |
 |
Читайте протокол, который вступил с 1 мая.Если проектные работы выполняете Вы, то НДС платится в России, а для того, чтобы Вам включить его во внереализационные, участвующие в налогообложении, нужно от россиян подтверждение (копия платежки оь уплате НДС и копия деклорации)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|