...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Светуня 21.07.2008 10:25:13
Всем привет! Завтра уезжаю в отпуск!!! А сегодня нужно разобрать вопросик :( Будем оказывать проектные услуги для РФ. Они говорят, у них проблемы с возмещением НДС. Может кто знает, в чем дело? А я НДС (при наличии всех документов) не плачу? А входной (18 счет) беру в зачет, а если 18 счет больше 68-го, то тоже претендую на возмещение? Помогите!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 21.07.2008 16:36:08
Ставка НДС 0%- это по товарам, по услугам согласно протокола от 01.05.2008г. Вам перечисляют стоиомость услуг за минусом НДС. В декларации оборот отражается по строке 8а, в сумме за минусом НДС при наличии копий документов из налоговой РФ и банка об уплате там НДС. Сумму вычетов по книге покупок, приходящуюся на оборот по строке 8а относите на затраты (определяете по удельному весу).
Беларусь
Светуня 21.07.2008 10:38:19
Я не могу понять - каким боком я должна учесть этот налог у себя? Я же делаю документы со ставкой «0»?
Беларусь
"Анонимно" 21.07.2008 10:33:51
Читайте протокол, который вступил с 1 мая.Если проектные работы выполняете Вы, то НДС платится в России, а для того, чтобы Вам включить его во внереализационные, участвующие в налогообложении, нужно от россиян подтверждение (копия платежки оь уплате НДС и копия деклорации)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru