...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ника 23.07.2008 14:33:36
подскажите, что делать в следующей ситуации: устроилась на фирму в июне начале, естественно, в налоговую сдавала отчеты я. Так вот был заключен договор на выполнение работы от 8 мая, срок выполнения 30 дней. В июне был договор подряда с физлицом на выполнение этой работы. Договора самого, акта передачи я до конца июня не видела (отдали на подпись, там потеряли, затем наконец-то нашли). Оказалось, что договор, акт передачи материалов и акт выполненных работ все от 8 мая. Все все подписали, в той организации провели этот акт маем (даже без СФ-1). У нас выручка по отгрузке. Я естественно показала эту выручку только за июнь по налогам (хорошо, что платим пока только 2% с/х). Теперь думаю, как этот акт переделать на июнь или объяснительную какую писать???
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.07.2008 16:01:39
Я в таком случае пишу «Принято к исполнению и дату» И пусть дирик доказывает, почему так.
Беларусь
"Анонимно" 24.07.2008 15:56:41
Ника 24.07.2008 15:49:13
в бланках налогов есть таблица в которой укажите сумму недоплаченого налога и по какому сроку это кроме НДС кажись ко всем налогам подходит
Беларусь
Ника 24.07.2008 15:49:13
в таком случае надо уточненные за май подавать или если я выручку включила в июнь, то так и оставить?
Беларусь
"Анонимно" 23.07.2008 18:33:53
ну, если вторая сторона по договору «провела все в мае» и переделывать Вы их не заставите, то как Вы у себя проведете июнем, рискованно - а если встречная какая проверка... уточняйтесь...
вот только вылезает нестыковка с физиком-подрядником, который работал в июне, выполняя работы - как Вы говорите - по майскому договору с Вашим заказчиком... или, может, из договора подряда с физ.лицом не видно, что именно он делал?... тогда все срастется...
ну, или если встречки не боитесь, проводите акт июнем - когда фактически поступили документы в бухгалтерию, но только как потом докажете, что поступили в июне - останется в папке акт подшитый за май... а если спустя годы (и Вы не вспомните, да и уже другой бух м.б. вместо ВАс) - кто и как объяснит нестыковку...
какого совета Вы ждете - Ваш риск и Ваше решение...
Беларусь
Ника 23.07.2008 16:53:44
???
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru