...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
производство новичек 05.08.2008 17:45:48
Производственники не проходите мимо!
Вопрос внутри топика, вся надежда на Вас!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Nata 07.08.2008 17:47:33
Тоже как и вы... 06.08.2008 20:53:15

Часть затрат останется на 45 до момента оплаты. Я распределяю пропорционально оплате. Если оплатили 50%, то дт 90.2 кт45 - 50% затрат. В момент окончательного расчета - дт51 кт62 и и остальные затраты на 90.
Беларусь
"Анонимно" 07.08.2008 9:27:46
ап
Беларусь
Тоже как и вы... 06.08.2008 20:53:15
На сч.20 -ничего не нолжно быть! Но вы работаете по оплате, значит в себестоимость реализованной продукции Дт90 Кт 45, з/п основных рабочих не вся должно попасть.Надо коим образом распределять з/п осн.раб. на единицу продукции,,,Может я что-то не то говорю...
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2008 17:19:45
спасибо
Беларусь
Зебра 06.08.2008 16:40:47
Раз такая бяка написана в учетке, списывать все Вы можете только после окончания месяца. Скопом.Позаказный метод у Вас не предусмотрен.
Беларусь
Nata 06.08.2008 16:35:16
Если учетной не предусмотрено, 26 на 90 я бы не списывала. Зарплату точно списывать всю. Можно так как Зебра советует, если другого в учетной нет.
Беларусь
для Nata 06.08.2008 9:57:50
Учетной политикой предусмотрено, что выпуск продукции отражается в учете дт43 кт 20 по фактической себестоимости и все больше ничего про производство, производство вообще не планировалось, а тут на тебе, может мне тоже 26 списать сразу на 90 счет?
То есть я поняла что Вы все окончательно проводите после окончания месяца, правильно?
а по зарплате получается что мы по нормам расчитали, а по факту зарплаты получилось больше, могу я ее всю списать, если незавершенки нет?
Беларусь
Зебра 06.08.2008 9:10:25
Надо делать ежемесячно фактическую калькуляцию на еденицу продукции( шт,кг)и списывать на заказ по калькуляции прошлого месяца. А потом, когда месяц посчитаете, делать либо плюс, либо красное сторно. А первый раз придется взять по плановой калькуляции.
Беларусь
Nata 06.08.2008 0:32:34
Я закрываю 20 на 43 по фактической себестоимости, не по плановой (предусмотрено учетной политикой). Закрываю вручную. В момент отгрузки дт 45 кт 43. В момент оплаты дт 90.2 кт45 (работаем по оплате). Но делаю я это все после начисления зарплаты, т.е. по всем затратам. 26 - сразу на 90 (тоже предусмотрено учетной). На сколько я поняла, в вашем случае незавершенки не остается на конец месяца, значит у меня не осталось бы и з.п. Просмотрите свою учетную политику, может там чего написано..
Беларусь
производство новичек 05.08.2008 17:46:12
Нужна Ваша помощь!
Производственники не проходите мимо, голова кругом!
Впервые сталкиваюсь с производством. очень боюсь намудрить чего-нибудь.
Работаем по оплате в 1С 7.7
Разовый заказ. Остатков на начало на 20 счете нет.
Пришла предоплата в июле и в конце июля отгрузили часть заказа, но всю продукцию выпущенную в июле, то есть остатков продукции на 43 счете нет.
Не могу разобраться, уже и книжку читаю, все равно никак:
прежде чем отгрузить продукцию, надо сделать приход на 43 счет (работаю без 40 счета)естественно еще не знаю фактическую себестоимость, есть у меня в 1С документ «передача готовой продукции на склад» (делает проводку 43-40) не мой случай, есть документ «выпуск продукции», который сразу списывает только сырье по фактический себестоимости (делает сразу две проводки 20-10.1 и 43-20), но только по статье затрат «сырье», тоже абы что получается.
Я готова вручную все внести , но чтобы правильно было, только совсем запуталась, несколько видов продукции, калькуляции плановые составлены на 1 ед продукции, а цены отпускные за 1 тонну, говорят так надо!
Помогите советом, как правильно сделать, может взять плановые калькуляции и сделать проводки 43-20 (по статьям затрат)по каждому виду продукции, громоздко получается, но что делать, ведь пока знаю только фактические затраты на сырье и все, 26 позже распределять буду, а потом получается после распределения 26 счета, опять сделать проводки сторно или дополнительные 43-20 (по статьям затрат) уже на фактические затраты и на разницу проводку 90.2-43?
И еще вопрос в плановой калькуляции зарплата производственных рабочих на 1 ед. расчитана следующим образом:
плановый объем работ*норму времени=фактическое время на изготовление 1 детали, затем расчитана стоимость 1 часа работы производственных рабочих и скорреутирована на фактическое время на изготовление 1 детали.(оптлата труда оклады)
вопрос:в конце месяца заработная плата произв. рабочих начисляется дт20 кт70, при расчете фактической себестоимости я должна закрывать 20 счет на 43 по плановой калькуляции? но тогда у меня остается на конец месяца счет 20 по статье заработная плата произв. рабочих не закрыт или можно распределить всю сумму зарплаты между видами продукции?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru