...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Новичок 08.09.2008 12:19:24
HELP!!! Не могу сообразить: в 2004г. была приобретена 1С:Бухгалтерия, предыдущий бух. повесила на 04сч. 467 797 руб (без НДС), износ не начисляла, т.е. на 2008г.эта сумма висит в сальдо на конец. Я могу отсторнировать эту сумму августом 2008г., списать хотябы 60%, а оставшиеся 40% повесить на 97? 60-й был закрыт 31.01.04г. Сижу туплю.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.09.2008 13:46:01
Перетащите на 97 по акту, да и забудьте.
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2008 13:40:42
Мне тож кажется, что в 2004 году у всех висела 1С на 04.
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2008 13:30:00
а есть же обяз. инвентаризация - при смене главбуха, например, или г балансу, чего ж счас сетовать-то....:-)
Беларусь
маленький бух 08.09.2008 13:25:06
а у нас вообще на 10 висела... вот ужас
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2008 12:53:26
вот поубивала бы таких бухгалтеров... у меня тоже старый главбух что-то повесила на 04, а что это - никто не знает... у вас-то хоть известно что...
Беларусь
ГМИ 08.09.2008 12:33:10
вполне возможно, что в 2004 году она и должна быть на 04 счете
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru