|
|
|
|
|
|
наташа
12.09.2008 11:53:53
|
 |
 |
Не могу разобраться. Мы сдаем спецтехнику в аренду. УСН. Чтобы не терять клиентов, когда наша техника занята, привлекаем стороннюю. А заказчик возмещает. 1. это возмещение (76-60) или субаренда? если субаренда, то нам включать эту аренду в затраты, а с полученной суммы от заказчика платить налог УСН? 2. какими документами выставлять заказчику возмещение услуг по аренде (акт+счет+СФ?) 3. принимаем ли мы к вычету НДС? и облагаются ли обороты по возмещению НДС. (если нет, тогда СФ не надо выписывать нашему заказчику 4. обрисуйте, пожалуйста, полную картину с док-ми и проводками 5. буду очень благодарна
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Uny
12.09.2008 22:35:41
|
 |
 |
Ну так и в чем вопрос-то? По реализации - начисляете, входной - к вычету...
Беларусь
|
 |
 |
наташа
12.09.2008 14:23:28
|
 |
 |
а
Беларусь
|
 |
 |
наташа
12.09.2008 13:03:35
|
 |
 |
да. мы УСН 8% с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.09.2008 12:43:17
|
 |
 |
А Вы НДС платите??...
Беларусь
|
 |
 |
наташа
12.09.2008 12:40:49
|
 |
 |
а с НДС что делать?
Беларусь
|
 |
 |
Uny
12.09.2008 12:35:24
|
 |
 |
Полагаю, что это будет обычная субаренда (т.е. с дохода платите НУСН, без учёта расходов). Оформление - по идее,такое же, как и аренда Вашей техники...
Беларусь
|
 |
 |
наташа
12.09.2008 12:22:07
|
 |
 |
5. буду очень благодарна
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-7
|
|
|
|
|