вопрос....! Очень интререснвый! Приобрели товар за пределами РБ!...применили Вычеты - таможня НДС включили в книгу покупок.... 2006 год) Товар не реализовали в РБ.... а в 2008 реализовали его на экспорт...т.е. 0 ставка...???что теперь делать с этим вычетом???? как их распределять??