...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Kovalek 22.09.2008 9:32:39
Доброе утро! :) Подскажите, мы работаем «по оплате». Получили товар от резидента РФ в августе. Могу ли я взять в зачет НДС, если с резидентом РФ мы еще не расчитались? Спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Х.М. 22.09.2008 9:56:54
Правильно сформулированный вопрос- уже половина ответа ;)
Беларусь
Kovalek 22.09.2008 9:55:37
Уважаемая (ый) Х.М. я не говорила, что в российских накладных етсь НДС... Я имела ввиду, можно ли уплаченный в бюджет НДС принимать к вычету, если не рассчитались с поставщиком.
МОХ и Х.М.,большое спасибо за ответ! :)
Беларусь
МОХ 22.09.2008 9:47:08
Уплаченный в ИМНС НДС РФ до 20-ого сентября берите к зачёту. Расчёты с поставщиком на зачт НДС РФ не влияют.
Беларусь
Х.М. 22.09.2008 9:39:51
ржунимагу. А откуда в российских накладных НДС? Вы же должны были его заплатить согласно заявления о ввозе товара и подать эти заявы до 20 сентября в ИМНС. Если расчитались с бюджетом- принимайте к вычету этот НДС. Не расчитались- готовьте анус к санкциям.
А Ваши расчеты с поставщиком в данном случае должны волновать только самого поставщика.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru