Добрый день! Мы не подтвердили нулевую ставку НДС при экспорте в РБ. Будем оплачивать сами у себя и за счет чистой прибыли по итогам 3 квартала до 20 октября. Подскажите как правильно отразить в бух учете такую проводку? Отгрузочная накладная с 0% НДС. Беларуская компания пока не оплатила. Перечисление НДС только в 4кв уже получается. Спасибо!
думаю у себя в 1С провести отгрузку с 18%, а когда заплатит покупатель, отнести недоплаченный НДС за счет чистой прибыли по рос плану счетов: Д68.2 - К51 Д91.2 - К68.2