...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Мила 18.10.2008 18:31:32
Помогите бухгалтера ИП! Оплаченный НДС при ввозе из РФ учитываетя в составе расходов в декларации по подоходному налогу?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Перепетуя 19.10.2008 18:48:43
А какая «сермяжная правда» в том, чтобы плательщику НДС относить входной на увеличение стоимости? Ведь по реализации накрутится НДС на НДС, и что? Весь опять в бюджет?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2008 11:24:11
2 Перепетуя
но у плательщика НДС всегда есть право отнести НДС вх. на увеличение ст-ти... причем выборочно, даже не по всем хоз.операциям... и такое право есть как у юр.лиц, так и у ИП... Закон о НДС един для всех... или все же ИП - особенные?... а самый первый ответ (на ув. ст-ти) был потому, что прочиталось, каюсь, что НЕплательщик...
Беларусь
Перепетуя 19.10.2008 10:35:17
НДС, оплаченный при ввозе, а так же тот, который оплачен поставщикам - Вы примете к вычету, отразите это в книге покупок и декларации по НДС. С 1 января НДС начисленный не является расходом, в декларации по подоходному не отражается, в книге доходов-расходов так же не отражается.
Беларусь
Мила 18.10.2008 22:34:20
на увеличение, это , наверное, если бы ИП не являлся плательщиком ндс...
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2008 19:31:12
на увеличение ст-ти
Беларусь
Мила 18.10.2008 18:33:07
Ип является плательщиком НДС
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru