|
|
|
|
|
|
Мила
18.10.2008 18:31:32
|
 |
 |
Помогите бухгалтера ИП! Оплаченный НДС при ввозе из РФ учитываетя в составе расходов в декларации по подоходному налогу?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Перепетуя
19.10.2008 18:48:43
|
 |
 |
А какая «сермяжная правда» в том, чтобы плательщику НДС относить входной на увеличение стоимости? Ведь по реализации накрутится НДС на НДС, и что? Весь опять в бюджет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2008 11:24:11
|
 |
 |
2 Перепетуя но у плательщика НДС всегда есть право отнести НДС вх. на увеличение ст-ти... причем выборочно, даже не по всем хоз.операциям... и такое право есть как у юр.лиц, так и у ИП... Закон о НДС един для всех... или все же ИП - особенные?... а самый первый ответ (на ув. ст-ти) был потому, что прочиталось, каюсь, что НЕплательщик...
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
19.10.2008 10:35:17
|
 |
 |
НДС, оплаченный при ввозе, а так же тот, который оплачен поставщикам - Вы примете к вычету, отразите это в книге покупок и декларации по НДС. С 1 января НДС начисленный не является расходом, в декларации по подоходному не отражается, в книге доходов-расходов так же не отражается.
Беларусь
|
 |
 |
Мила
18.10.2008 22:34:20
|
 |
 |
на увеличение, это , наверное, если бы ИП не являлся плательщиком ндс...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.10.2008 19:31:12
|
 |
 |
на увеличение ст-ти
Беларусь
|
 |
 |
Мила
18.10.2008 18:33:07
|
 |
 |
Ип является плательщиком НДС
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-6
|
|
|
|
|