|
|
|
|
|
|
Кира
24.10.2008 12:47:36
|
 |
 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оплачиваю импорт услуг за минусом 15% и надо одновременно НДС куда надо платить НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
dmk
24.10.2008 17:18:38
|
 |
 |
Ваши услуги должны быть включены в таможенную стоимость товара. Следовательно НДС с них будет уплачен при «растаможке».
Смотрите ст. 7 п. 11
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2008 17:00:19
|
 |
 |
грузоперевозка, а точнее посмотрела: поставщик товара Италия, грузоперевозчик (экспедитор) - Германия
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2008 16:41:31
|
 |
 |
о каких услугах речь???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.10.2008 13:51:36
|
 |
 |
ситуация: купили товар -Италия, продавец выставил доп.счет +договор на перевозку 150EUR, читаю п.1.19 закона об ндс - мы освобождены от уплаты ндс, а читаю статью 1-2 - должны уплатить или я не понимаю чего-то?
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:31:04
|
 |
 |
Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
МОХ
24.10.2008 13:20:56
|
 |
 |
inna 24.10.2008 13:08:31 НДС перечисляете в бюджет до 22 числа месяца, следующего за месяцем оплаты услуг. И указываете начисление в декларации за месяц, в котором была оплата Беларусь Кира 24.10.2008 13:10:10 в консультационном сказали надо НДС перечислять в день уплаты нерезу __________ Это происходит если не хватает вычетов.
Беларусь
|
 |
 |
МОХ
24.10.2008 13:19:46
|
 |
 |
Да, обратите внимание - НДС начисляется одновременно с уплатой нерезу за импортируемые услуги. И от суммы оплаты нерезу ( включающей 15% налога на доходы), а не от суммы, начисленной по акту выпю работ. Пример - аванс нерезу 50 у.е. в январе - НДС в январе начисляете 50*18% = 9 . 18 68 Хотя нерезу уйдёт фактически за минусом налога на доходы 42,5 у.е. Всё по курсу НБ РБ на день оплаты. акт подписан на 100 у.е в феврале. НДС не начисляете.Только налог на доходы начислили и уплатили в бюджет с оставшихся 50р. Оплата в марте оставшихся 50уе. НДС 9 уе, нерезу уходит 42,5 у.е.( 7,5 у.е - налог на доходы).
НДС начисленный по услугам енреза можно не платить деньгами а закрывать вычетами. Этот НДС отражать по стр 13 декларации по НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:17:16
|
 |
 |
позвонила в отдел по сверке налогов сказали платить как ввозной код 1002
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:16:15
|
 |
 |
inna, спасибо:)
Беларусь
|
 |
 |
inna
24.10.2008 13:14:17
|
 |
 |
Все как для НДС от реализации
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:14:08
|
 |
 |
мне красиво на листик записали:) в день перечисления оплаты за услуги платить НДС
Беларусь
|
 |
 |
inna
24.10.2008 13:12:27
|
 |
 |
Это даже нельзя комментировать. Может, вы неправильно услышали? Лучше сами почитайте з-н об НДС
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:11:57
|
 |
 |
inna, а накакой р/с и код?
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:10:10
|
 |
 |
в консультационном сказали надо НДС перечислять в день уплаты нерезу
Беларусь
|
 |
 |
inna
24.10.2008 13:08:31
|
 |
 |
НДС перечисляете в бюджет до 22 числа месяца, следующего за месяцем оплаты услуг. И указываете начисление в декларации за месяц, в котором была оплата
Беларусь
|
 |
 |
Кира
24.10.2008 13:00:29
|
 |
 |
помогите!
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-16
|
|
|
|
|