| |
|
|
| |
|
|
Полина
20.11.2008 20:08:16
|
 |
 |
Помогите советом, пожалуйста. Наше предприятие ввозит товар из России и тут же не перегружая отправляет этот же товар на экспорт в Литву, Германию, Австрию и т.д. Внутри страны деятельность не ведется. Отчет и заявления по уплате ввозного НДС предоставляютс в ИМНС до 20-ого числа месяца следующего за отчетным. К этому же времени у меня на руках есть экспортные декларации с маркой таможенного контроля, подтверждающей вывоз этой же продукции и 0% ставку НДС. Есть ли возможность зачитывать НДС, реально его не уплачивая. Т.к. наша рентабельность 3-5%, а товарооборот большой и где взять деньги на уплату НДС вперед, а потом бесконечно ждать возврата.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Дохтер
18.12.2008 14:45:35
|
 |
 |
Тогда пишите письмо в МНС с просьбой официально разрешить проведения зачета.
Беларусь
|
 |
 |
Полина
18.12.2008 13:55:42
|
 |
 |
Продавцы - россияне выдвинули условия, что будут отпускать продукцию только резиденту РБ. Так что такой вариант прорабатывался.
Беларусь
|
 |
 |
Дохтер
17.12.2008 18:29:49
|
 |
 |
Что тут думать. Открываете фирму в Смоленске и экспортируете от нее без всяких заморочек. А лучше в дальнем зарубежье. И пусть Ваши продавцы - россияне сами таможат в адрес Ваши покупателей.
Беларусь
|
 |
 |
Полина
17.12.2008 17:12:55
|
 |
 |
Я истину так и не узнала. Давайте еще мнения!
Беларусь
|
 |
 |
Рина
25.11.2008 14:20:42
|
 |
 |
Одновременно в одном месяце теоретически нельзя,так как когда бы я ни принесла расчет НДС по реализации (хоть и 5-го числа)в ИМНС они вводят в свой компьютер почему-то только 20-го и естественно не успевают зачесть НДС РФ. Но я так деляю. Т.е. вношу в книгу покупок до уплаты и одновременно сдаю НДС по реализации с «-» и письмо о зачете(оно приравнивается к плат.поруч)до 20-го числа. Конечно пеня будет. Но директор с этим согласен. А что касается штрафа - думаю, что нет. Если кто-то не согласен, будо тоже рада услышать мнение.
Беларусь
|
 |
 |
Полина
25.11.2008 14:03:27
|
 |
 |
Люди, высказывайтесь, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Полина
24.11.2008 13:38:33
|
 |
 |
Кто еще что думает?
Беларусь
|
 |
 |
Полина
21.11.2008 14:05:33
|
 |
 |
Еще есть мнения?
Беларусь
|
 |
 |
Влад
21.11.2008 9:32:32
|
 |
 |
Если я правильно понимаю то сроки уплаты разные. НДС по россии - 20 числа, другой - 22 числа. Поэтому 20 вы должны уплатить. А минус будет только 22
Беларусь
|
 |
 |
Полина
21.11.2008 8:36:13
|
 |
 |
Маня, все Вы правильно говорите и все логично, но инспектор говорит, что минус в декларации по НДС вы можете показать только на основании книги покупок, а заполнить книгу можете только имея платежный документ об уплате НДС. Вы можете сослаться на нормативку?
Беларусь
|
 |
 |
Маня
21.11.2008 8:26:35
|
 |
 |
ИМНС обязана принять решение о возврате-зачете в теч. 10 дней. если вы успеете сдать декларацию с нулевой ставкой за 10 дней до момента уплаты ввозного ндс и ИМНС за это время проверит и даст решение - можете не платить. есть ИМНС, которые проверяют быстрее, чем 10 дней. есть те, кто выдерживает до последнего, а потом это решение еще месяц по почте идет.
Беларусь
|
 |
 |
Полина
21.11.2008 8:13:31
|
 |
 |
Не оставляйте меня на произвол судьбы :,-)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|