 |
Здравствуйте. ПОдскажите, пожалуйста. Наша организация в начале года приобрела ОС. «Входной» НДС мы отнесли на увеличение стоимости, т.к. т.к. имелись обороты освобождаемые от НДС. Теперь хотим продать это ОС по остаточной стоимости. Как быть с этим НДС. В программе при выписке накладной цена указывается остаточная, т.е.с учетом «входного» НДС, потом добавляется НДС при реализации и выходит общая стоимость. Это правильно? Не будет ли это ошибкой, ведь в цене уже сидит НДС.
Беларусь
|
 |