Уважаемые коллеги-строители! Что-то засомневалась к концу года. Работаем с бюджетными организациями, к процентовке подкладываем Ведомость материалов Подрядчика, где материалы указаны по цене производителя, без оптовой наценки. В затраты списывается по учетной цене, с наценкой. А как быть с НДС? У нас база- объем выполненных работ, расчитаный с учетом «заниженной» стоимости материалов. Может , надо еще включать в базу и эту наценку? Хотя, мы ж отдельно материалы не реализовывали ниже цены приобретения! Подскажите, как кто делает!Пожалуйста!
Вот именно потому, что Вы материалы ОТДЕЛЬНО не продаёте, Вас эта заморочка не касается. Вы продаёте РАБОТУ «собственного производства», база для НДС - её стоимость...