| |
|
|
| |
|
|
Оля
16.12.2008 13:00:06
|
 |
 |
Пожалуйста, промышленники и производственники. Подскажите проводки по учету производства. Новый вид деятельности. И конечно узнала в последний момент. Учет по оплате. Как списать материалы с 10. Надо ли счета 40,43? Пожалуйста, очень надо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
inna 16.12.2008 13:38:08
16.12.2008 18:01:11
|
 |
 |
Понятно. Но , на основании чего вы формируете ГП, т.е факти.себ-сть.Допустим, сшили платье, есть плановая калькуляция, а факт, на сч.40.? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
inna
16.12.2008 13:38:08
|
 |
 |
inna 16.12.2008 13:25:21 А как у вас формируется на сч.40 готовая продукция? --------------------------------------- Документом «выпуск продукции»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.12.2008 13:36:21
|
 |
 |
inna 16.12.2008 13:25:21 А как у вас формируется на сч.40 готовая продукция?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
16.12.2008 13:34:37
|
 |
 |
Да никак не настроена. У меня торговля. А сейчас производственный объект займет месяца 2-3. Как сделаю так и будет. Только не поняла. Как может разница м-д 43 относится на 90 пои работе по оплате? Может это не зависит от периода?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.12.2008 13:34:25
|
 |
 |
Ольга , вызовите прога , и пускай вам настроят производство по оплате. У меня тоже по оплате пр-во. Сначала мучалась, сейчас привыкла.Мои проводки: Дт20 Кт10 материалы списываю по себестоимости, т.е на каждый материал открываю карточку в 1С. У меня разовые заказы . Дт43 Кт 20 факти.себест-ть готовой продукции. Дт.45 Кт.43 огружено, но неоплачено Дт 90 Кт.45 то , что оплатили.Программа сама высчитывает. Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
inna
16.12.2008 13:31:02
|
 |
 |
У меня был учет по оплате. Надо посмотреть , как конкретно ваша программа настроена
Беларусь
|
 |
 |
Ольга для inna
16.12.2008 13:27:53
|
 |
 |
Понятно. Но это если по отгрузке. А если по оплате? Когда на 90 попадает только оплаченная. А это может быть в следующем месяце. Тогда наверное на 45?
Беларусь
|
 |
 |
inna
16.12.2008 13:25:21
|
 |
 |
Если учет по факт.с-сти, то можно без 40 счета сразу на 43 счете все учитывать. Если массовое пр-во- удобнее использовать учет по плановой с-сти, т.е. фактическая с-сть на 40 счете, учетная(плановая) на 43 счете. При закрытии месяца у меня программа автоматически списывала разницу м-ду 40 и 43 по реализованной продукции в д-т или к-т 90 счета
Беларусь
|
 |
 |
Оля
16.12.2008 13:19:12
|
 |
 |
С 20 понятно списывается на 40 счет по отчету мастера. Затем 25,26 закрываются. А как списывается на 43?
Беларусь
|
 |
 |
Оля
16.12.2008 13:17:27
|
 |
 |
А дайте пожалуйста оба варианта
Беларусь
|
 |
 |
inna
16.12.2008 13:14:48
|
 |
 |
Материалы списываются в д-т 20 счета. Дальше зависит от того, учитываете вы готовую продукцию по фактической с-сти или по учетной (плановой).
Беларусь
|
 |
 |
Ната
16.12.2008 13:13:02
|
 |
 |
должны разработать нормы списания материалов, списывать 20-10 на основании актов списания на каждое изделие или партиями по матотчетам.Сч43 нужен, тк там отражается готовая продукция.
Беларусь
|
 |
 |
Оля
16.12.2008 13:07:39
|
 |
 |
АУ
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|