 |
Я при УСН вела бух учёт в 1С:.После перехода сделала переучёт и на остаток товара «повесила» НП,т.е.товар подорожал на 5% или 15%,не весь,только облагаемый НП.Насчёт НДС писала письмо в налоговую.Мне пришёл ответ,что к зачёту я могу принять НДС только на остаток товара,т.е. входящий НДС по услугам и материалам пока-пока.Только сама не знаю куда деть (на какой счёт повесить)издержки при УСН .Знающие люди предлагают «почистить» 1С:,т.е. выкинуть из компьютера весь УСН,кий период.Не уверена,что это правильно.С удовольствием узнаю мнение других-мне это тоже интересно.
Беларусь
|
 |