Что-то засомневалась.Всегда НДС, который неправомерно был взят ранее к вычету сторнировала только проводкой Д18/2 К18/1 (с отнесением НДС С Д18/1 куда положено), т.е. фактически уменьшала вычеты текущего месяца. Это неправильно? Надо еще и Сторно Д68 К18/2? Туплю.
Из личного опыта:когда влетаю в «три сосны» беру лист бумаги и пишу: 1) проводки с суммами как было сделано, 2)как должно было быть сделано, 3) исправление (что то красным,что то черным). Попробуйте, думаю поможет.