...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Не понимаю 28.01.2009 15:43:00
если с начала года всегда была прибыль к налогооблажению (стр. 11 декларации) и сам налог на прибыль , а в одном из последующих месяцев прибыли к налогооблажению нет, в стр. 11 отрицательная сумма. Что я должна поставить в счет 68/3 «прибыль» чтобы било ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Юлия 28.01.2009 17:56:47
помогите до конца уже разобраться
немного осталось
Беларусь
Юлия 28.01.2009 17:18:08
ап
Беларусь
Юлия 28.01.2009 17:08:46
то есть при подаче уточненного по году 2008 я не должна делать расшифровки по месяцам в прил.3 так как у меня по году все равно переплата ?
Беларусь
Юлия 28.01.2009 16:55:53
у меня просто валом то переплата , но суммы по месяцам из-за некоторых исправлений к балансу поменялись. Тоже тогда не нужно показывать помесячно в приложении 3 эти изменения ?
и еще такой вопрос :
вот по августу так вышло : в стр. 11 декларации положительная сумма, налог есть (стр. 18), но если ставить сумму из прошлой декларации (стр. 19),то итогово по стр. 21 будет минус. Опять же к К68/3 что тогда проставляю?
Беларусь
"Анонимно" 28.01.2009 16:34:11
Расшафровка по месяцам при переплате не нужна. И письмо на зачет переплаты на другие налоги, но письмо можно и к налогам сделать, когда будете видеть на какие налоги и сколько надо
Беларусь
Юлия 28.01.2009 16:30:44
скорее всего отнесу 20.02.09 с январем уточненный годовой по 2008 года с расшифровкой по месяцам в прил. 3 и сразу письмо на зачет переплаты
так верно будет?
Беларусь
Юлия 28.01.2009 16:29:46
22.06.08 это я имела ввиду после сдачи декларации за МАЙ как раз расчетный период.
а так я вот поняла только что и как ! спасибо большое !
а я относили в таких случаях в К68/3 ноль, в итоге у меня большая переплата образовалась:(((
Беларусь
"Анонимно" 28.01.2009 16:15:38
то есть по сроку 22.04.08, 22.05.08 переплаты не было - все правильно, а на 22.06.08 образовалась переплата ?
---------------------
А почему на 22.06.08? Вы же налог начисляете на 31.05.08, на эту дату и будет у вас переплата. Вы к балансу в налоговой полУчите сверку, там будет ваша переплата. Ну сами посудите, нарастающим итогом у вас образовался убыток, вы ничего бюджету не должны, а то, что заплатили накануне, платили напрасно. Ну, не напрасно, конечно, прибыль-то у вас была, но сейчас затраты её «скушали».
Беларусь
Юлия 28.01.2009 16:07:37
то есть по сроку 22.04.08, 22.05.08 переплаты не было - все правильно, а на 22.06.08 образовалась переплата ?
Беларусь
"Анонимно" 28.01.2009 16:03:12
Да, у вас будет дебитовое сальдо по 68 счету, переплата у вас по прибыли, можете зачесть в счет уплаты других налогов.
Беларусь
Не понимаю 28.01.2009 15:59:38
то есть даже если эти «-350тыс» совсем не 24% от стр. 11?
это точно что тогда все уплаченные налоги по прибыли прошлых месяцев по Д68/3 общей суммой в сальдо уйдут ?
Беларусь
"Анонимно" 28.01.2009 15:54:33
31.05.08 99 - 68/3 -350тыс налог на прибыль
Беларусь
Не понимаю 28.01.2009 15:51:07
к примеру :
31.03.08 99 - 68/3 250тыс налог на прибыль
30.04.08 99 - 68/3 100тыс налог на прибыль
31.05.08 99 - 68/3 -350тыс налог на прибыль
или
31.05.08 99 68/3 0тыс
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru