 |
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: нашим предприятием оказаны услуги резиденту РФ до 1.05.2008. При перечислении выручки резидент РФ удержал сумму НДС из суммы по договору и уплатил на территории РФ. Чтобы отразить сумму удержанного НДС на внереализационных расходах, надо справку из РФ, заверенную ихней налоговой об удеожании и уплате НДС. А в налоговой РФ почему то не дают справку, ссылаются на соглашение.
Беларусь
|
 |