...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ольга 02.02.2009 12:51:53
Предприятие - импортер. В январе 2009 г. оплатили таможенный НДС (не Россия).
Получили товар и отгрузили покупателю тоже в январе.Покупатель оплатит товар в феврале. Товар нами пока не оплачен, т.е. висит кредиторская задолженность поставщику. Вопрос: нужно ли в январе распределять таможенный НДС на затраты пропорциональнео выручке, т.к. у нас есть реализация без НДС в январе?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ОР 02.02.2009 14:17:13
Распределять в январе. Не важны ваши расчеты с покупателем, с таможней ведь вы рассчитались, вот и распределяйте.
Беларусь
Л 02.02.2009 14:08:08
Я понимаю, что тамож НДС у вас проходит по книге покупок в январе ( т к товар получили и НДС в таможню заплатили), значит и распределять нужно в январе
Беларусь
Ольга 02.02.2009 13:49:38
НДС,естественно, берется к зачету, но не весь, а часть. А часть, пропорционально выручке без НДС - д.б. взята на затраты. Забыла написать : учетная политика - по оплате. У меня ситуация, когда есть выручка и с НДС, и без НДС.
Беларусь
Лига 02.02.2009 13:44:48
Не совсем поняла, что вы имеете в виду. Вы формируете цены, потом добавляете НДС и продаете, уплаченный НДС при ввозе товара-берете в зачет
Беларусь
"Анонимно" 02.02.2009 13:41:22
НДС берется к зачету, а не на затраты!
Беларусь
"Анонимно" 02.02.2009 13:32:45
???
Беларусь
Ольга 02.02.2009 13:05:48
Help!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru