| |
|
|
| |
|
|
Ольга
02.02.2009 12:51:53
|
 |
 |
Предприятие - импортер. В январе 2009 г. оплатили таможенный НДС (не Россия). Получили товар и отгрузили покупателю тоже в январе.Покупатель оплатит товар в феврале. Товар нами пока не оплачен, т.е. висит кредиторская задолженность поставщику. Вопрос: нужно ли в январе распределять таможенный НДС на затраты пропорциональнео выручке, т.к. у нас есть реализация без НДС в январе?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ОР
02.02.2009 14:17:13
|
 |
 |
Распределять в январе. Не важны ваши расчеты с покупателем, с таможней ведь вы рассчитались, вот и распределяйте.
Беларусь
|
 |
 |
Л
02.02.2009 14:08:08
|
 |
 |
Я понимаю, что тамож НДС у вас проходит по книге покупок в январе ( т к товар получили и НДС в таможню заплатили), значит и распределять нужно в январе
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
02.02.2009 13:49:38
|
 |
 |
НДС,естественно, берется к зачету, но не весь, а часть. А часть, пропорционально выручке без НДС - д.б. взята на затраты. Забыла написать : учетная политика - по оплате. У меня ситуация, когда есть выручка и с НДС, и без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Лига
02.02.2009 13:44:48
|
 |
 |
Не совсем поняла, что вы имеете в виду. Вы формируете цены, потом добавляете НДС и продаете, уплаченный НДС при ввозе товара-берете в зачет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2009 13:41:22
|
 |
 |
НДС берется к зачету, а не на затраты!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2009 13:32:45
|
 |
 |
???
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
02.02.2009 13:05:48
|
 |
 |
Help!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|