| |
|
|
| |
|
|
ИП подоходник
04.02.2009 9:31:47
|
 |
 |
Уважаемые, подскажите, пож-ста, НДС исчисленный и уплаченный по реализации в книгу расходов поппаает как расход или нет? И еще: подоходный за 4 кваратл с минусом, т.е. он подлежит возврату, верно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.02.2009 11:39:10
|
 |
 |
2«Анонимно» 04.02.2009 11:09:58 В этом и суть предпринимательства - работать для извлечения прибыли. (( У меня в 2008 после 183 тоже убытки ---------------------- Это то понятно, просто есть ситации когда этот минус образуется только из-за не совпадения принятия расходов и признанияя доходов... Пример тот же, имеем , что НДС не переносится и расходы по аренде - тоже. За декабрь отработал ИП с минусом. В январе - он продает товар и теперь у него плюс, который мог бы быть меньше? Илия не верно рассуждаю?
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:35:37
|
 |
 |
2«Анонимно» 04.02.2009 11:30:37 НДС оплаченный при импорте в книгу покупок, в декларации по НДС в размере начисленного НДС по реализации. Остаток переносится. НДС - ежемесячный отчет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:30:37
|
 |
 |
нет, работаем с НДС. Поэтому НДС тоже не перносится?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:24:33
|
 |
 |
2 «Анонимно» 04.02.2009 11:18:04 для ИП-подоходника - 15%
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:23:31
|
 |
 |
Анонимно« 04.02.2009 11:15:44 1) Вы импортировали товар, НДС при импорте включаете в стоимость товара (в учетную стоимость, если работаете без НДС) и сразу весь на расходы не списывайте, а пропорционально проданному товару. 2) с арендой увы... на 2009 не переносится
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:20:45
|
 |
 |
497-672-258
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:18:04
|
 |
 |
Для ИП - нарастающим - И ставка 15%? для подоходника? Проспала УСН...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:17:57
|
 |
 |
Ириша, огромное спасибо - может у вас есть аська - пообщаться по теме ИП
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:15:44
|
 |
 |
так как быть с расходами: например, ИП начал работать в декабре. импортировал товар, заплатил НДС и аренду..Условно: аренда 1 млн, НДС 3млн., Выручка 2 млн. Как рассчитать подоходный в данном случае (стандарт. вычеты не будем брать в расчет) Имеем расходы 4 млн и доход 2 млн. Берем расход в пределах дохода 2млн, а остальные 2 млн может Ип учесть уже в январе или Нет? Вопрос очень важен
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:14:21
|
 |
 |
2«Анонимно» 04.02.2009 11:09:58 В этом и суть предпринимательства - работать для извлечения прибыли. (( У меня в 2008 после 183 тоже убытки.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:11:13
|
 |
 |
ежемесячно, не нарастающим итогом: 3. Исчисление налога применительно ко всем доходам, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные пунктами 1 и 4 статьи 18 настоящего Закона, производится налоговыми агентами ежемесячно с учетом положений настоящей статьи. - для физ лиц.
Для ИП - нарастающим
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:09:58
|
 |
 |
Так если вкл. в расходы только в пределах реализаиции, то расходы переносятся на сл. период, а как же тогда норма, что они д.б. приняты в том периоде к которому относятся?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 11:03:37
|
 |
 |
В примере я описала свою декларацию по подоходному налогу за 2008 год,только без цифр. По итогам 4 квартала у меня получился налог к уплате с минусом и переплату по моему заявленю мне зачли в уплату НДС. В 2009 году ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 11:00:29
|
 |
 |
11. Плательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в бюджет, ежеквартально нарастающим итогом с начала налогового периода в порядке, установленном пунктом 1 статьи 19 настоящего Закона. Доходы от предпринимательской (частной нотариальной) деятельности включаются в налоговую базу на дату их фактического получения, определенную в соответствии со статьей 17 настоящего Закона. Сумма налога исчисляется исходя из налоговой базы, определенной нарастающим итогом по результатам каждого отчетного периода (квартала) на основе данных учета доходов и расходов и налоговой ставки, установленной пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона. В течение налогового периода расчет налоговой базы производится в налоговой декларации (расчете) за отчетный период.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 10:51:19
|
 |
 |
В этом году и у ИП подоходный будет не с нарастающим?
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 10:50:43
|
 |
 |
2Ирина Н. 04.02.2009 10:47:05 Я об этом и говорила в ответе Ириша 04.02.2009 9:49:20 По результатам квартала может быть и «-», но нарастающим все равно «+», по результатам года не может быть налоговой базы с «-»
Беларусь
|
 |
 |
Ирина Н.
04.02.2009 10:47:05
|
 |
 |
Подоходный налог может быть с минусом и по результатам года.И при этом не будет убытка.Пример: в 1 квартале был доход, был профессиональный налоговый вычет и стандартные налоговые вычеты. В итоге был исчислен подоходный налог.Во 2,3 и 4 кварталах доход был маленький, профессиональных налоговых вычетов было мало, стандартные вычеты были (они предоставляются ИП на себя и на иждивенцев каждый месяц). В итоге по результатам 4 квартала подоходный налог нарастающим итогом меньше, чем подоходный налог за предыдущий период(в данном примере за 1 квартал).Т.е. налог к уплате с минусом и убытков нет. Эту переплату ИМНС по вашему заявлению может зачесть в уплату других налогов.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 10:46:11
|
 |
 |
Вы получили товар, его продали (получили выручку) = доход ИП. Если вы заплатили за полученный товар - в расходы; если за товар, который продали (за который получили выручку на счет) вы не оплатили, к расходам отнести нельзя.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
04.02.2009 10:44:48
|
 |
 |
вы какую инструкцию читаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2009 10:41:42
|
 |
 |
да и что делать с теми расходами, которые в полном объеме вкл. в опр. период? И еще что означает 3) Расходы, предусмотренные абзацем третьим подпункта 8.2, подпунктами 8.5–8.14 пункта 8 настоящей статьи, учитываются в составе расходов по мере использования товаров (работ, услуг) в размере их фактической оплаты Не совсем понятен этот пункт – это как по мере использования товара? Распределять на остаток или?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|