...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Таня 11.02.2009 16:57:32
Подскажите, пожалуйста, документы по сертификации выписаны в мае, в бухгалтерию поступмли только в феврале (акт выполненных работ и с/ф по НДС). Как првести их по учету? Могу ли я в акте написать получены в феврале и провести ? Помогите начинающему, пожалуйста!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.02.2009 18:27:46
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/standards/post290605/ ПМФ № 83 от 29.06.2005 Об утв. Инструкции о порядке внесения исправлений в БУХУЧЕТ в случае обнаружения ошибок
Беларусь
Таня 11.02.2009 18:04:56
Проверьте меня, пожалуйста
Беларусь
Таня 11.02.2009 17:25:16
Получается, что я эти суммы списываю на 92,допустим по сертификации просто висели суммы оплаченные по Дт 60, а сейчас я делаю проводку Дт92 Кт 60, правильно? Заранее огромное спасибо
Беларусь
"Анонимно" 11.02.2009 17:15:46
Если уже сдали баланс, то однозначно проводите в 2009г. Только посмотрите инстр.83 Минфина о порядке исправления ошибок, чтобы правильно сформировать проводки , у Вас будет не затраты, а 92 счет
Беларусь
Таня 11.02.2009 17:10:22
Т.е я могу провести это в феврале и это не будет нарушением, потому что бывший бухгалтер уже сдала баланс, а документов за ноябрь, декабрь и даже за май очень много
Беларусь
Тутэйшы 11.02.2009 16:59:49
до сдачи баланса прошлый год еще можете провестидекабрем и сдать уточненные расчеты по налогам. А можете все отразить и в феврале. с этого года можно.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru