| |
|
|
| |
|
|
Таня
11.02.2009 16:57:32
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, документы по сертификации выписаны в мае, в бухгалтерию поступмли только в феврале (акт выполненных работ и с/ф по НДС). Как првести их по учету? Могу ли я в акте написать получены в феврале и провести ? Помогите начинающему, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.02.2009 18:27:46
|
 |
 |
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/standards/post290605/ ПМФ № 83 от 29.06.2005 Об утв. Инструкции о порядке внесения исправлений в БУХУЧЕТ в случае обнаружения ошибок
Беларусь
|
 |
 |
Таня
11.02.2009 18:04:56
|
 |
 |
Проверьте меня, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
Таня
11.02.2009 17:25:16
|
 |
 |
Получается, что я эти суммы списываю на 92,допустим по сертификации просто висели суммы оплаченные по Дт 60, а сейчас я делаю проводку Дт92 Кт 60, правильно? Заранее огромное спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.02.2009 17:15:46
|
 |
 |
Если уже сдали баланс, то однозначно проводите в 2009г. Только посмотрите инстр.83 Минфина о порядке исправления ошибок, чтобы правильно сформировать проводки , у Вас будет не затраты, а 92 счет
Беларусь
|
 |
 |
Таня
11.02.2009 17:10:22
|
 |
 |
Т.е я могу провести это в феврале и это не будет нарушением, потому что бывший бухгалтер уже сдала баланс, а документов за ноябрь, декабрь и даже за май очень много
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
11.02.2009 16:59:49
|
 |
 |
до сдачи баланса прошлый год еще можете провестидекабрем и сдать уточненные расчеты по налогам. А можете все отразить и в феврале. с этого года можно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|