| |
|
|
| |
|
|
Вопрос по 1С
16.02.2009 13:24:44
|
 |
 |
Прошлый бух не делала промежуточные проводки по НДС и сразу с 18/1/4 закрывала на 68 счет. В итоге по субконто по контрагентам dисит НДС списанный общей суммой, может кто знает как списать с контрагентов, не изменяя итогового сальдо?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
маняша
16.02.2009 15:08:29
|
 |
 |
Обращайтесь при случае :-))
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.02.2009 15:06:34
|
 |
 |
Все получилось! Вы чудо!
Беларусь
|
 |
 |
маняша
16.02.2009 14:22:45
|
 |
 |
Только обязательно парные проводки, чтобы на 00 ничего не остолось
Д-т 18/1/4 (Контрагент) К-т 00 Сумма с (-) по данному контрагенту. Д-т 00 К-т 18/1/4 (Этот самый, условный или <...>) Та же сумма (-)
Следующая пара по следующему контрагенту и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.02.2009 14:12:53
|
 |
 |
Я думала про 00 счет. Спасибо попробую)
Беларусь
|
 |
 |
маняша
16.02.2009 14:07:47
|
 |
 |
Давайте уточнимся Значит, приход Д-т 18/1/4 К-т 60 (в разрезе контрагентов) Зачет НДС Д-т 68 К-т 18/1/4 общей суммой
Но если 18/4/1 ведется по субконто по контрагентам, то при зачете тоже должен контрагент выбираться, (условный какой-то, найдите, с кого там списывалось) или уши будут, т.е. <...>
Убрать можно так
Д-т 18/1/4 (Контрагент) К-т 00 Сумма с (-) Д-т 00 К-т 18/1/4 (Этот самый, условный или <...>) Сумма (-)
Ну так, вроде, если я правильно вопрос поняла... Пишите, если уточнения нужны.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.02.2009 13:48:10
|
 |
 |
потеряется...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|