подскажите пожалуйста, кто знает, только сейчас предоставляем акт выполненных работ и с/ф по НДС за январь, датированную 31.01.2009г. Мы же можем включить в выручку сумму по этому акту, несмотря на то, что заказчик подпишет его только в феврале. Или не можем? Очень срочно нужно, посоветуйте, очень прошу. Никогда так не получалось поздно, но тут задержка не по моей вине, и не сталкивалась с таким.
смотря какие у вас услуги. если ззаказчик должен их именно принять - он их принимает февралем. в строительстве, кажется, до 10 числа по законодат-ву (по НДС).
Беларусь
"Анонимно"18.02.2009 9:16:35
У вас в учетной политике должно быть оговорено,что выручка по актам,подписанным заказчиком и поступившим в бухгалтерию до такого-то числа ( например,до 10-го след.месяца),учитывается в текущем месяце.