| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
25.02.2009 16:10:22
|
 |
 |
Расскажите кто как переплату по налогам отражает, у меня 68 НДС -68 прибыль - 1000. как убрать 1000 по К 68 прибыль
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
26.02.2009 12:48:56
|
 |
 |
Переплата по прибыли, закрываю НДС, так может вы переплату по прибыли еще отражаете дополнительно по Д68.прибыль, потому что у меня нет такой проводки и если делать согласно Вашему совету у меня по К68.прибыль остаток выскакивает...Я делала вообще без 00 просто 68.НДС-68.прибыль +1000, так вот К68.прибыль +1000 и висит теперь!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.02.2009 12:43:29
|
 |
 |
я тож делаю так,как просто Оля
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.02.2009 12:39:12
|
 |
 |
так напишите по какому налогу у вас переплата,и в счет какого налога нужно закрыть ее? я делаю так как написала,все красиво закрывается. «Анонимно» 26.02.2009 12:32:12 Д68/НДС К00 1000 Д00 К68/прибыль 1000
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.02.2009 12:37:07
|
 |
 |
Д68/НДС К00 1000 Д00 К68/прибыль 1000 _____________________ вот именно что у меня по Д68.прибыль нет этой 1000, если я сделаю, как Вы написали, у меня по К 68.прибыль выскочит 1000, НДС и 00 конечно закроются!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.02.2009 12:32:12
|
 |
 |
Д68/НДС К00 1000 Д00 К68/прибыль 1000
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.02.2009 12:29:04
|
 |
 |
Смотрите, я перезачла ндс за декабрь в счет переплаты налога на прибыль 68 НДС-68 прибыль +1000.НДС ровненько закрылся, а вот по 68.прибыль кредитовый остаток появился, потому как этой переплаты у меня отражено по Д68.прибыль не было. Вот значит висит К68.прибыль +1000 быть его не должно, по совету делаю Д68.прибыль-К68.прибыль -1000 Но по К68.прибыль +1000 так и остается Может по Д68.прибыль как-то отражается,не знаю как, начисляется ведь за месяц,а нарастающим итогом идет за год, у меня в начале года прибыль была +1000 начислила и заплатила, а потом убыток был, получается на эту 1000 переплата, но в 1С она же не отражается?
Беларусь
|
 |
 |
Tutta
25.02.2009 21:15:50
|
 |
 |
А я вообще делаю через нулевой счет. Удобно. И видны начисления нарастающим итогом. В вашем случае:(если я правильно поняла у вас переплата по НДС и недоимка по прибыли) Д 68 НДС К 00 -1000 (минус красным)снято с НДС для уплаты нал на прибыль Д 68 прибыль К 00 +1000 уплачен налог на прибыль за счет др налога Вот и все. В итоге нулевой счет закрывается и не виден. А у вас все красивенько и понятненько!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.02.2009 17:57:08
|
 |
 |
51 счет вобще не сторнируется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.02.2009 17:52:01
|
 |
 |
просто Оля 25.02.2009 17:38:47 ------------------- Я же написала, что можно использовать кредит другого счета, не обязательно 68. Только зачем трогать 51-й? Тогда получается, что налоговая вам вернула переплату на р/с, а вы заплатили из этих денег недоимку. И смысл переброски теряется.
Беларусь
|
 |
 |
просто Оля
25.02.2009 17:38:47
|
 |
 |
я переброски по налогам делаю так: Д-т 68 НДС К-т 51 1000 и одновременно Д-т 68 прибыль К-т 51 минус 1000. И всегда четко вижу откуда и куда ушло.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.02.2009 17:24:25
|
 |
 |
Автор 25.02.2009 17:17:22 Я все понимаю, так и делаю, но по К у меня как висел остаток так и висит! ------------------ Ещё раз распишите, как вы делаете. Не может не закрываться. Напишите, по какому налогу у вас переплата, по какому - недоимка, т.е., что куда вы хотите перебросить. А то по обрывкам ваших фраз внятно уяснить что-то трудно. Когда расписывать будете, ставьте перед сторно (-), если запись обычная («черная», не «красная»), ставьте перед цифрой (+). Попробуем разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.02.2009 17:17:22
|
 |
 |
Я все понимаю, так и делаю, но по К у меня как висел остаток так и висит!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.02.2009 16:49:53
|
 |
 |
Автор 25.02.2009 16:40:05 Что-то не закрывается ничего ну если было К68 прибыль 1000 а я сделаю Д68 приб К68 приб -1000, так по К68 все равно же останется... ---------------------- Что у вас останется? Вы же отсторнируете. У вас, я поняла, переплата по прибыли и недоимка по НДС. 68 НДС 68 прибыль (+)1000 (т.е. обычная, черненькая цифирка). В Дт 68 НДС попадает 1000, т.е. это уплата (переброска). Но при этой проводке у вас проходит оборот по Кт 68 прибыль, которого быть не должно, и с Дт 68 прибыль переплата не списывается. Второй проводкой 68 прибыль 68 прибыль (-) 1000 вы списываете переплату по прибыли (сторнируете Дт) и одновременно сторнируете начисления в Кт 68 прибыль.
Вместо Кт 68 прибыль в обеих проводках можете использовать какой-нибудь другой счет, смысл от этого не поменяется. По Кт все-равно у вас пройдет начисление и потом сторно этого начисления, т.е. кредитовый оборот - ноль.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.02.2009 16:40:05
|
 |
 |
Что-то не закрывается ничего ну если было К68 прибыль 1000 а я сделаю Д68 приб К68 приб -1000, так по К68 все равно же останется...
Беларусь
|
 |
 |
Мусик
25.02.2009 16:19:23
|
 |
 |
Нужно написать письмо в ИМНС , чтобы переплату по одному налогу зачесть в счет уплаты другого налога. На основании этого письма (подписанного ИМНС, со штампиком) сумму переплаты снимите с одного налога и поставите на другой 68/68.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.02.2009 16:13:40
|
 |
 |
Делайте вторую проводку 68 прибыль 68 прибыль сторно 1000. Всё нарядно закроется.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|