Возвращаем залежалый не пользующийся спросом товар в Рф,который поступал аж с 2006по 2008года.Поставщик согласен принять.Но вот как бухгалтеру все это отразить правильно??? Ведь и на 41,1сч. вылазят остаточки,и ежемесячно делали переоценку кред.задолженности.НДС по РФ уточненную,тогда налоговые вычеты уменьшать надопо НДС.