| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
10.03.2009 11:48:40
|
 |
 |
Как списывается НДС при приобретении по авансовому отчету канцтоварам, при оприходовании их или при списании? Весь НДС по авнсовым отчетам за год(бензин, канцовары и др.) висит на 18.3.1. и на 68 не закрывается.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ЛЖ
10.03.2009 12:59:32
|
 |
 |
Ну это програмные заморочки. У вас по КП д.б = 18.9 или 18.22. Надо было анализировать ежемесячно и делать или вручную проводку. или обратиться к разработчику с вопросом как это делается в его конфигурации программы. Сейчас надо приводить в соответствие КП и учет на 18 счете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.03.2009 12:23:16
|
 |
 |
Товар приобретался по А/О. Перед сотрудником долг погашен. К зачету взят(в книгу покупок попал). НО по обортке висит сальдо на 18.3.1. именно сумма этих А/О.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.03.2009 12:14:50
|
 |
 |
такое возможно, если товар приобретался за счет собственных средств сотрудника, им был составлен АО, но долг по нему перед сотрудником погашен не был.
Беларусь
|
 |
 |
Илона
10.03.2009 12:14:08
|
 |
 |
А зачем выделяли НДС,если не брали к зачету?Теперь надо анализировать 10счет.Если материалы списаны,то и НДС списать,а если нет....то на счет 10
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.03.2009 12:11:59
|
 |
 |
материалы списаны. По оборотке на счете 18.3.1. висит НДС именно по этим авансовым отчетам. А должен закрываться на 68. Не пойму почему.
Беларусь
|
 |
 |
ЛЖ
10.03.2009 12:07:22
|
 |
 |
Куда вы хотите списывать? На увеличение ст-ти материалов? На счет затрат? Не хотите брать к зачету, зачем было выделять? Сейчас ИМХО надо проанализировать списаны м-лы или нет. Если списаны то списать 44(20...)-18.1.3, а если нет, то на счет 10.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|