Помогите пожалуйста. У нас розница. При переходе с ИП в ЧУП(по 302 Указу) были переданы остатки товара в покупных ценах от учредителя фирме через сч.75.Товар потихоньку реализовывается, а задолженность перед учредителем так и висит на сч. 75 на конец года. Что нам делать с этой задолженностью? И правильно ли мы вообще отразили эту передачу?
Конечно не надо отражать безвозмездную передачу в пределах одного собственника через 75 счет, если конечно вы не написали, что это взнос в Уставной фонд (тогда надо закрыть проводки с 75-го на 80 счет - начислен Уставной фонд) почитайте свой устав. А ещё многие создатели ЧУПов отразили этот товар как задолженность самому себе (типа купили товар) и теперь снимают деньги за него себе в карман без налогов.
Беларусь
"Анонимно"12.03.2009 8:53:58
Это не через 75 счет надо было делать.
Беларусь
Ася12.03.2009 8:28:03
У вас ИП перешел в в ЧУП, или еще кто то в ЧУПЕ есть кроме ИП, если это был один и то же человек то все проводки по приходу остатков материалов должны были через добавочный фонд