| |
|
|
| |
|
|
Аппа П 44 сч
12.03.2009 14:48:07
|
 |
 |
Правильные ли рассуждения? 44.1 Издержки 44.1.1 издержки 44.1.2 издержки, подлеж распред 44.2 коммерч расх 44.3 расх на прод -------------------------- ежемесячно 44.1.2 (трансп и тара) распредел на оплач и неоплач и делаются проводки дт45 кт 44.1.2. - на неоплаченную часть товара дт90 кт 44.1.2 - на оплач часть товара дт90 кт 44.2 -коммерч на прод дт90 кт 44.3 -расх на прод Сальдо по 44 счету не остается ни на конец мес , ни на конец года?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Алла П
12.03.2009 17:55:35
|
 |
 |
Вот в том дело , что наоборот , не хочу все списывать и не хочу большой Инновац платить , потому что хотим прибыли и дивидентов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 17:05:39
|
 |
 |
распределению на остаток товаров подлежат только транспортные расходы и проценты по кредитам. А все остальные затраты - не распределяются и списываются в Дт 90 счета в полном объеме. Подразумевается, что все, что у вас попало в Дт 44 счета - затраты, относящиеся к соответствующему месяцу. В законе о Налоге на прибыль есть такая фраза - насчет реализованных товаров, только никто точно не знает, что они этим хотели сказать - поэтому распределяются только эти 2 статьи а все остальное списывается в Дт 90 сразу полностью. напишите в учетной политике, что затраты, попадающие в Дт 44 (кроме подлежащих распределению) относятся в Дт счета 90 как условно-постоянные в полном объеме.
Беларусь
|
 |
 |
А
12.03.2009 17:02:30
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
Алла
12.03.2009 16:55:13
|
 |
 |
А затраты на чсете 44.2, 44.3 ? Они же тоже должны списываться на реализованную тов , раб. усл , как написано в плане счетов . ИНАЧЕ же занижение прибыли ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 16:36:42
|
 |
 |
суть в том, что транспортные расходы по доставке товаров к вам на склад, приходящиеся на товары, которые, согласно вашей учетной политике еще не являются реализоваными - это и есть остаток счета 44. Транспортные расходы, которые вы понесли по доставке товаров вашим покупателям - если выручка по отгрузке - не распределяются, а сразу списываются в ДТ 90.2 счета, а если выручка по оплате - распределяются опять таки на отгруженные и неоплаченные и отгруженные оплаченные. И сумма, приходящаяся на отгруженные но неоплаченные - тоже присоединяется к ранее рассчитанной - это все сальдо счета 44. Счет 44 не обязательно закрывать под ноль.
Беларусь
|
 |
 |
Алла
12.03.2009 16:32:57
|
 |
 |
Фамилию Сукристик первый раз слышу А со мной всегда всем известная Папковская П.Я.
Беларусь
|
 |
 |
Алла
12.03.2009 16:30:49
|
 |
 |
Вполне гармонично смотрится и проводочка дт 90 кт 44 «Списание рпсходов на реализацию , относ к реализованныи товаров» Т. есть мои вопросы остаются в силе
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 16:29:04
|
 |
 |
У меня в книжке Сукристик «3000 типовых проводок» такой нет)
Беларусь
|
 |
 |
Алла
12.03.2009 16:25:51
|
 |
 |
Вот в том то и дело , что есть и означает она «Списание доли расходов на реализацию, отн-ся к стоимости огруженных товаров
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 16:22:18
|
 |
 |
А проводка Дт 45 - Кт 44 - вообще неверна, кажется такой нет в плане счетов..)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 16:20:15
|
 |
 |
У вас выручка по оплате? Тогда Дт 90.2 Кт 44.1.2 - только в части транспортных и тары, приходящихся на уже оплаченный покупателями вам товар, который прошел по Кредиту 90 счета, а тот товар, который еще не оплачен - приходящиеся на него транспортные и тара -это остаток по счету 44.1.2.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 16:14:50
|
 |
 |
Если у меня за мес 1800000руб расх на трансп и упак , товар весь отгружен и неоплачен , то проводка дт 45 кт 44.1.2 180000=?
Беларусь
|
 |
 |
Алла
12.03.2009 16:05:19
|
 |
 |
Реализованных , извините
Беларусь
|
 |
 |
А
12.03.2009 15:47:40
|
 |
 |
Я внимат прочитала план счетов там написано , что все остальн расходы , связ с реализацией тов, раб, усл ЕЖЕМЕСячно отн на с/с реализованных тов, раб, усл ПЕАЛИЗОВАННЫХ т.е сальдо предполагается ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 15:39:20
|
 |
 |
у вас будет оставаться сальдо на 44.1.2 в части транспорта и % по кредитам, а по остальным субсчетам все должно закрываться ежемесячно, а тем более в конце года.
Беларусь
|
 |
 |
Алла П.
12.03.2009 15:39:07
|
 |
 |
Уважаемые коллеги! Давайте поговорим про этот 44
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 15:30:38
|
 |
 |
дык тады наверна и дт 90 кт 44.1.1
Беларусь
|
 |
 |
Алла П
12.03.2009 15:22:44
|
 |
 |
Сальдо на 44 счете -это большой грех? Особенно , когда на конец года?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.03.2009 15:09:08
|
 |
 |
это что, слишком простой вопрос? тогда сорри
Беларусь
|
 |
 |
А
12.03.2009 15:04:49
|
 |
 |
Как же быстротечен этот сайт Раз- и тебя сметает
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|