| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.03.2009 9:57:10
|
 |
 |
Гл.Бух в больнице! Пожалуйста Помогите разобраться с НДС! НЕПОНИМАЮ! Фирма открылась в прошлом году выручки небыло, все копилось на 97 В феврале выручка составила-800000,НДС-0%, в налоговой декларации она отражена в графе7(по операциям, обл.по ставке0%) в графе1.(справочно) Сумма НДС уплачена при приобретении ввозе -900000 в графе2. (справочно) сумма НДС отраж в книге покупок не принятые к вычету прошлых лет 6590000 Подскажите Как правильно принять суммы к вычету и отразить в декларации? и нужно предъялять какиенибудь документы в налоговую? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Л
16.03.2009 10:51:53
|
 |
 |
проводки 68-2 18- правильные
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:47:08
|
 |
 |
ндс прошлого года можно взять к зачету только в пределах исчисленного ндс по 18% за текущий год. Если продали товар на экспорт, приобритенный в прошлом году, а в этом вычетов не было,то и возврата /зачета ндс не будет. Все это относится к моменту, если применять метод распределения налоговых вычетов по удельному весу, если применять прямой метод распределения, то тогда можете принимать к вычету. Но в этом случае должен вестись раздельный учет и все соответственно должно быть отражено в учетной политике. А вообще почитайте ГБ №31,32,33 и 34 за 2008г. Олег Бурдюк подробно все описал и привел расчетную таблицу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:46:16
|
 |
 |
а проводки 68-2 18- ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:45:09
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Л
16.03.2009 10:37:42
|
 |
 |
К вычету по декларации ставте НДС этого года. Подтверждайте свою 0-ку и в путь. НДС прошлых лет пусть зависает на 18, может у вас еще будут обороты с 18% кто занет, тогда и будете их ставить к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:32:43
|
 |
 |
Пожалуйста! помогите никогда делал отчет по НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:32:16
|
 |
 |
Если у вас нет начисленного НДС - то к зачету тоже ничего не будет, весь уплаченный НДС поставщикам пойдет на затраты. Если есть выручка с НДС и без, то тогда пропроционально выручке с НДС и без соответственно к зачету и на затраты ( издержки).
Беларусь
|
 |
 |
маняша
16.03.2009 10:27:07
|
 |
 |
:-)) Гл.Бух. в больнице?.. Так Вы тесть Печального Зайчега!?...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:23:03
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.03.2009 10:11:57
|
 |
 |
НДС учитывается на 18 счете в суммее 6590000, У нас ставка О%, НДС по ставке 18% мы нее платили,так что я только смогу взять к зачету НДС отраженный в этом году? И подскажите а как ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ?
Беларусь
|
 |
 |
Л
16.03.2009 10:02:58
|
 |
 |
НДС прошлых лет должен учитываться на сч18, а не на 97. К вычету при выручке 0% за этот год вы можете взять НДС, отраженный в книге покупок в этом году. Если разные ставки НДС, то нужно распределять. НДС прошлого года к вычету берется только по стаке 18%
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|