...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 18.03.2009 15:10:54
Работаем по оплате. 05.12.2008 г. продали товар с НДС, До сих пор не оплатили. Что делать с НДС по неоплаченным наклданым (60 дней). Включать ли в налоговую деклацию по НДС сумму по накладной? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БТР 18.03.2009 21:32:55
Когда оплатят не «сторно», а делаем все проводки на выручку:
Д90К45 - себестоимость для пр-ва, покупная ст-сть для торговли,
Д62К90 - выручка вместе с НДС, и
Д90 К97 - ранее начисленный/уплаченный НДС (в декларацию уже включать не надо)
Беларусь
"Анонимно" 18.03.2009 20:27:56
В февральскую декларацию надо вкл сумму ТТН в объем реализации и следовательно НДС по этой сумме. Д-т 97/3 К-т 68/ндс. Когда оплатят - строно 97/3 68/ндс
Беларусь
"Анонимно" 18.03.2009 15:15:58
Включаете суммы по накладным и НДС
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru